Consultazione gare anno 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "V. CUOCO"
Aggiornato al 10.01.2025
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC83300E/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura pacco da 210 asciugamani piegati a V - Comfort BulkySoft 322,20 322,20 13/02/2024
13/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura carta igienica velo Deink J36 576,00 576,00 29/02/2024
29/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Roma del08/03/2024 (visita al Senato della Repubblica) 1.272,73 1.272,73 29/02/2024
29/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Spettacolo teatrale del 06/02/24 345,45 345,45 05/02/2024
05/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Noleggio autobus 436,36 436,36 08/02/2024
08/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Forniture 338,07 338,07 07/02/2024
08/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
: SOGGIORNO A RAVENNA 3.360,00 3.360,00 13/02/2024
13/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pack Software Segreteria Cloud Conservazione a Norma annuale IC Servizio di assistenza UNIDOS annual 2.300,00 2.300,00 05/04/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Castroboleto village Nova Siri (MT) (viaggiodi istruzione) dal 15.04.2024 al 17.04.2024 2.000,00 2.000,00 10/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori 1.228,84 1.228,84 16/04/2024
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di carta A4 e cancelleria 585,90 585,90 21/03/2024
21/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio per la visita guidata c/o Fattoria Rovello (San Paolo diCivitate) del 15/05/2024 725,00 725,00 13/05/2024
13/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori 394,00 394,00 16/04/2024
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Viaggio di istruzione presso Castroboleto Village di Nova Siri (MT) dal 15 al 17 aprile 2024 6.260,00 6.260,00 10/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizi di visita guidata e laboratori attività didattiche Museo Cittadella Scienza Napoli 15 maggio 2024 390,00 390,00 08/05/2024
08/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni al museo Paleolitico di Isernia il 03 maggio 2024 380,00 380,00 23/04/2024
23/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura attrezzatura per attività didattica 82,52 82,52 29/02/2024
29/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di libri N. 10 ¿LA METRICA DELL¿OLTRAGGIO ¿ Edito dallaJACK EDIZIONI 152,00 152,00 21/03/2024
21/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Trani e visita a Castel del Monte il giorno 14maggio 1.000,00 1.000,00 08/05/2024
08/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni per l¿uscita didattica c/o ¿Fattoria Rovello¿(San Paolo di Civitate) del 15/05/2024 380,00 380,00 08/05/2024
08/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni viaggio di istruzione a Ravenna dal 10 aprile2024 all 11 aprile 2024 1.818,18 1.818,18 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE 800,00 800,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Antivirus Avast Premium Security- licenza annuale 160,00 160,00 26/06/2024
26/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Licenza Albo online direttamente collegato a SC 90,00 90,00 25/06/2024
25/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Targa pubblicitaria in Forex A3 (42x29,7 cm)Grafica personalizzata n.4 -PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21397 200,00 200,00 23/11/2024
23/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Licenza Amministrazione Trasparente collegamento diretto con SC 150,00 150,00 27/06/2024
27/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di ADESIVI IN PVC - IN PVC - LAMINATI MIS 10X5CM per la realizzazion 90,00 90,00 11/07/2024
11/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Recanati (MC) e Cupra (AP), viaggio diistruzione del 05.06.2024 836,36 836,36 29/05/2024
29/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SServizio transfer effettuato per vs. conto in data 15 Maggio 2024 da Petacciato a Napoli a Città della Scienza 863,64 863,64 08/05/2024
08/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Roma il 17 maggio 2024 Senato dellaRepubblica 1.272,73 1.272,73 08/05/2024
08/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale perpremiazioni, coppe emedaglie, per la realizzazionedel Progetto PON/FSE "Scacco Matto" 247,87 247,87 23/07/2024
23/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Castello di Lunghezza (viaggio di istruzione)per il 22/05/2024 909,09 909,09 14/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio transfer alunni a Tornareccio (CH), (viaggio di istruzione)Apicoltura Luca Finocchio del 05.06.2024 550,00 550,00 29/06/2024
29/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SpaceApp 1.0 12 mesi 500,00 500,00 19/06/2024
19/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto PON/FSE "Scacco Matto" 737,70 737,70 23/07/2024
23/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di targhe per la realizzazione del - PON-FSE ¿ cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). 100,00 100,00 28/08/2024
28/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio per la visita guidata Castello di Lunghezza del 22/05/2024 755,00 755,00 14/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio defibrillatore muletto per tutto il periodo della verifica 36,00 36,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del - PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). 516,39 516,39 28/08/2024
28/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale igienico- sanitario - PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). 1.568,55 1.913,63 26/08/2024
26/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di toner perstampanti e fotocopiatori PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). 1.498,59 1.498,59 26/08/2024
26/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio di visita guidata alla Casa di Leopardi a Recanati per il giorno05/06/2024 248,00 248,00 29/05/2024
29/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di materiale da ferramenta per la realizzazione del Progetto PON/FSE "Scacco Matto?" 351,52 351,52 18/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ervizio di formazione , supporto, verifica e controllo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 - DPO Guido Palladino Costo Annuale peri 1.000,00 1.000,00 16/04/2024
16/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Affidamento diretto del servizio REGISTRO CLOUD 600,00 600,00 11/10/2024
11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio per lo spettacolo teatrale ¿MARY POPPINS¿ c/o il Teatro ¿Savoia¿ di Campobasso del 11/12/2024 1.636,36 1.636,36 25/11/2024
25/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura asciugamani di carta piegati a V 375,90 375,90 11/11/2024
11/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura di articoli per il reintegro delle cassette di pronto soccorso 361,49 361,49 06/12/2024
06/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Licenza integrativa di Registro Cloud su piattaforma WEB - annuale 200,00 200,00 14/10/2024
14/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura in abbonamento per l¿anno 2023 delle riviste ¿DIRIGERE LA SCUOLA¿ e ¿AMMINISTRARE LA SCUOLA¿ 140,00 140,00 25/11/2024
25/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio di noleggio pullman a/r per Pescara del 13/12/2024 600,00 600,00 10/12/2024
10/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Affidamento diretto del servizio Dominio internet www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it 90,00 90,00 09/10/2024
09/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio ingresso e attività laboratoriali c/o il ¿Museo delle Genti d¿Abruzzo¿ di Pescara del 13/12/2024 519,00 519,00 11/12/2024
11/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura ricambi per fotocopiatore 148,00 148,00 11/11/2024
11/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura materiale igienico e per pulizie 630,55 630,55 27/11/2024
27/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio per la realizzazione di laboratori di archeologia 0,00 198,00 23/04/2024
23/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio noleggio pullman per Teatro "Savoia" Campobasso 11-12-2024 2.909,09 2.909,09 14/11/2024
14/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura elettrodi per defibrillatore 75,50 75,50 11/11/2024
11/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio noleggio bus per Caserta 18-12-2024 800,00 800,00 28/11/2024
28/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 59 46.914,58 47.457,66
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2023

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“Saldo Fattura n. FATTPA 46_23 del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS + COND. 600,00 600,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
“Saldo Fattura n. FPA 76/23 del 14/12/2023 n. 136 biglitti per Spettacolo teatrale “”Un Natale inaspettato””” 1.236,36 1.236,36 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. 23/PA del 14/12/2023Visita guidata + Lab. Didattico presso l’Abbazia di Montecassino del 14/12/2023 300,00 300,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Aggiudicatari:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
“Saldo Fattura n. FATTPA 133_23 del 06/12/2023 TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO DA PETACCIATO A 1.800,00 1.800,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fattura n. 1023306346 de 06/12/2023 spese postali Ottobre 2023 5,49 5,49 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 350 del 15/11/2023 per PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 200,00 200,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 1023279884 del 06/11/2023 spese postali Settembre 2023 16,42 16,42 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatturna n.267/7 del 23/10/2023 per fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso. 210,09 210,09 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fattura n. 582/2023 del 20/10/2023 Registro Cloud – annuale (IC) Periodo 30/09/2023 30/09/2024 600,00 600,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fattura n. 585/2023 del 20/10/2023 Attivazione/rinnovo dominio.edu.it 90,00 90,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n.3746/FVIDF del 07/09/2023 per fornitura registri di classe 156,85 156,85 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.33 del 12/09/2023 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2022 al 25.09.2023 2.531,62 2.531,62 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fattura n. 1023204322 del 28/07/2023 Spese postali Giugno 2023 9,20 9,20 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 15PA del 14-07-2023. Fornitura di materiale di pulizia 1.875,76 1.875,76 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
“Saldo fattura n. 385/2023 del 10-07-2023. Fornitura n. 8 Software licenza annuale Antivirus Avast Premium Security. 160,00 160,00 11/07/2023
11/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 302/PA del 27-06-2023. Fornitura di n. 180 pacchi da 210 asciugamani piegati a V 322,20 322,20 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fattura n. 1023178757 del 03/07/2023 Spese postali Maggio 2023 42,90 42,90 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 365/2023 del 04-06-2023. Software licenza FILMORA 12 licenza perpetua per un PC Windows 119,90 119,90 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 5/05 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta per Progetto “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022″ 115,41 115,41 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo fattura n. 2023MAN0025 del 28/06/2023. Assicurazione personale in servizio – Appendice n. 1 Polizza ITBSTR03007 30/01/2023 26/11/2023 114,00 114,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Saldo fattura n. 21 del 22-06-2023. Corso di formazione per n. 12 operatori BLSD + n.1 operatore gratuito 600,00 600,00 28/06/2023
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701)
Aggiudicatari:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701)
“Saldo fattura n. FT_PA33 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ 689,18 689,18 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
“Saldo fattura n. 45PA del 22-06-2023. Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022 “ 652,92 652,92 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura n. 22/01 del 23-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Roma del 31/05/2023 1.136,36 1.136,36 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
“Saldo fattura n. 191 del 21-06-2023. Fornitura di materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori – Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ 397,00 397,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 22 del 09/06/2023. Visita guidata e laboratorio didattico del 09/06/2023 per n. 27 alunni 540,00 540,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
“Saldo fattura n. PA 2/2023 del 13/06/2023. Fornitura n. 5 copie libro “”LA VETRINA. LA MIA ARTE””” 75,00 75,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Aggiudicatari:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
“Saldo fattura n. FPA 1/23 del 13/06/2023. Fornitura di stoffa “”vellutina”” per Progetto PON/FE “”SCACCO MATTO?””.Cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24-Avv. AOOGABMI/33956-2022″ 216,00 216,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Aggiudicatari:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Saldo fattura n. 199/2023 del 12/06/2023. Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2022/23 500,00 500,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 260 del 08/06/2023. Servizio organizzativo per il viaggio di istruzione per n. 28 alunni + 4 docenti accompagnatori a Roma del 31 maggio 2023 428,00 428,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo Fattura n. FATTPA 79_23 del 30/05/2023 per servizio TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO IN DATA 30 MAGGIO 2023 DA PETACCIATO A SAN PAOLO DI CIVITATE FATTORIA ROVELLO E RITORNO. 436,36 436,36 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fattura n. 1023150545 del 01/06/2023 Spese postali Aprile 2023 7,65 7,65 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 18 del 31/05/2023 visita guidata del 30/05/2023 e laboratori didattici 540,00 540,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo fattura n. 2023A000007257 del 21-05-2023. Canone Office DATA 200 dal 01/03/2023 al 30/04/2023 42,45 42,45 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
“Saldo fattura n. 16/02 del 19/05/20203. Fornitura materiale didattico Progetto PON/FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022″ 104,92 104,92 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo fattura n. 15/PA del 22-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Bari e Trani del 05/05/2023 1.000,00 1.000,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
“Saldo Fattura n. P0027430 del 17/05/2023 materiale didattico per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” Avviso 33956/2022 “ 645,10 645,10 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n. 290/2023 del 17/05/2023. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo 05/03/2023 05/03/2024 1.434,43 1.434,43 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 288/2023 del 17-05-2023. Licenza Albo online con collegamento diretto con Segreteria Cloud 90,00 90,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 289/2023 del 17-05-2023. Licenza Amministrazione Trasparente con collegamento diretto con Segreteria Cloud 150,00 150,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. F12023/174 del 10/05/2023 per servizio organizzativo per viaggio di istruzione Firenze alunni S.S. 1 Grado Petacciato- Montecilfone 5.400,00 5.400,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484)
Aggiudicatari:
VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484)
Saldo fattura n. FATTPA 62_23 dell’11-05-2023. TRANSFER ALUNNI IN DATGA 11-05-23 DA MONTECILFONE E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI A SAN MARCO IN LAMIS E RITORNO 900,00 900,00 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. FATTPA 59_23 del 08-05-2023. Transfer alunni a Cassino (Abbazia di Montecassino) e Venafro del 08/05/2023 con partenza dal plesso di Petacciato 636,36 636,36 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. FATTPA 6_23 del 04-05-2023. Servizio per la realizzazione di laboratori di archeologia per n. 32 alunni della Scuola Primaria di San Giacomo degli Schiavoni, nel periodo tra marzo e a 608,00 608,00 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo fattura n. 1023112433 del 02-05-2023. Spese postali marzo 2023 21,80 21,80 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 3 del 12/04/2023 Laboratorio didattico 500,00 500,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo fattura n. FATTPA 30_23 del 12-04-2023. Viaggio da Petacciato a San Paolo di Civitate in data 12 Aprile 2023 (Fattoria ROVELLO) 436,36 436,36 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fatt. n. 229/2023 del 06/04/2023 per fornitura di Penna per tavoletta grafica Wacom per firma grafica 49,90 49,90 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 1023096715 del 12/04/2023 Spese postali – Febbraio 2023 13,00 13,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 216/E del 28-03-2023. Fornitura attrezzature per pulizie 151,02 151,02 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 2PA del 22-02-2023. Fornitura di articoli per pulizie 281,55 281,55 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo fattura n. FATTPA 11_23 del 13-02-2023. VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONEPETACCIATO A CAMPOBASSO E RITORNO DEL 13-02-2023 454,55 454,55 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. 30 del 14-02-2023. Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 3.155,74 3.155,74 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo fattura n. 63/PA del 10-02-2023. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 94/2023 del 17-02-2023. Pack Segreteria Cloud e Conservazione a norma 800,00 800,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. n. FPA 33/23 del 15-02-2023. Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”The Canterville Ghost””” 336,36 336,36 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo fattura n. 21/PA del 15-02-2023. AXIOS SILVER PRO 2023 625,00 625,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo fattura n. 31 del 14-02-2023. Corso di formazione primo soccorso 1.008,20 1.008,20 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo fattura n. 1023033268 del 06-02-2023. Spese postali – Dicembre 2022 26,91 26,91 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 1171/E del 30/12/2022 per fornitura di carta igienica MAXI JUMBO DEINK 2v J36 -360 m X 6 RT 1.039,74 1.039,74 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
“Saldo Fattura n. FPA 7/23 del 16/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Christmas in town”” del 14/12/2022″ 1.154,54 1.154,54 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. FATTPA 4_23 del 20/01/2023 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONE-PETACCIATO A CAMPOBASSO 400,00 400,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
“Saldo Fattura n. FPA 17/23 del 23/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Il cielo in soffitta”” del 294,54 294,54 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. 1023006149 del 18/01/2023 spese postali Novembre 2022 15,30 15,30 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 2023BENA005005045 del 31/01/2023 Polizza ITBSTR03007 26/11/2022 26/11/2023 assicurazione alunni e personale in servizio. 2.508,00 2.508,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Totali Numero Lotti: 65 41.350,44 41.350,44
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 200018/22 del 31/05/2022 acquisto stampante OKI MC853DNCT per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 1.527,05 1.527,05 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Ordine n. 6088494 del 19/03/2021 Servizi di Telefonia e Connettività 360,00 360,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo Fatt. n.P0021039 del 28/04/2022 per fornitura carta COPY RAJA A4 per la realizzazione del prog.” Apprendimento socialità A SCUOLA È PIÙ BELLO 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Avv.9707-21″ 239,40 239,40 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n. P0021134 del 05/05/2022 per fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 239,40 239,40 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 22/05 del 14/12/2022 materiale da ferramenta- Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 271,06 271,06 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n. 691/2022 dell’11/10/2022 fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-580 149,90 149,90 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 228/22 del 19-08-2022. Fornitura di targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017. CUP: E31F17000530007. CODICE ID. PROGETTO: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”. TITOLO: “TEATRANDO” 75,00 75,00 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n. 57PA del 12/05/2022 per fornitura di cartucce e tonerper l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 623,61 623,61 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fattura n. V3-32544 del 22-11-2022. Fornitura di materiale di cancelleria – Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 632,53 632,53 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. PA-B627 del 07-12-2022. Fornitura KIT etichette uso inventario 4×1,5cm su vinile ad alta adesività 125,00 125,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n.341/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 125,00 125,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.P0019786 del 18/02/2022 fornitura materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 209,76 209,76 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 296/2022 del 28/06/2022 Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/22 500,00 500,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 178/PA del 29-09-2022. Fornitura n. 2 PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65” (monitor interattivi) – Avviso pubblico AOODGEFID/40321 del 19/10/2021. (PNSD). Art.32 D.L. 41/2021 DDI Regioni Mezzogiorno 3.180,00 3.180,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. V3-6421 del 28/02/2022 per fornitura materiale didattico per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 129,55 129,55 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 134 del 20/06/2022 FORNITURA LIBRI GADGET PER AZIONE PUBBLICITARIA progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 207,36 207,36 04/07/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Saldo Fatt. n.15/02 del 13/05/2022 strumenti e accessori musicali per la realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 656,32 656,32 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo fattura n. 217 del 06-10-2022. Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017, CODICE CUP: E31F17000530007, CODICE: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”, TITOLO: “TEATRANDO” 1.918,03 1.918,03 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Saldo Fatt. n. 99 del 27-06-2022 Fornitura di gadget per l’azione pubblicitaria del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 80,34 80,34 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Saldo Fatt. n. 2 del 16/06/2022 fornitura materiale di cancelleria realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 84,76 84,76 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RONDINELLA PASQUALE (01834430702)
Aggiudicatari:
RONDINELLA PASQUALE (01834430702)
Saldo Fatt. n. 454 del 15/12/2022 fornitura di toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”,TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 299,00 299,00 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 12200619580000000115 del 11/06/2022 fornitura articoli sportivi per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 684,50 684,50 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo Fatt. n. 200019/22 del 30/06/2022 per fornitura di n. 11 MONITOR WACEBO E8M 65″ CON OPS I5 E per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 20.524,02 20.524,02 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 275 del 01/07/2022 fornitura Toner per la realizzazione del progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 358,00 358,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 21/02 del 15/06/2022 fornitura di strumenti e materiale musicale per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 795,17 795,17 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 340/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 125,00 125,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n. 200024/22 del 31/07/2022 3 Targhe per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 231,97 231,97 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 136PA del 05/12/2022 per fornitura toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, CUP: E33D21001380001, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 478,00 478,00 06/12/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura n. 556/PA del 30-11-2022. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 418 del 06-12-2022. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022 200,00 200,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 200054/22 del 29-11-2022. Fornitura n. 3 cavi HDMI 36,87 36,87 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fattura n. 965/E del 31-10-2022. Fornitura di attrezzature per pulizie 404,15 404,15 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 450/PA del 12-10-2022. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 258/7 del 17-10-2022. Fornitura prodotti per reintegro cassette pronto soccorso 134,63 134,63 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo fattura n. 1022258012 del 03-10-2022. spese postali Agosto 2022 25,59 25,59 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 589/2022 del 20-09-2022. Rinnovo dominio www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it – durata annuale 90,00 90,00 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 593/2022 del 20-09-2022. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo dal 05/03/2022 al 05/03/2023 1.434,43 1.434,43 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 2022-VA5-0000380 del 20-09-2022. Fornitura tavoli trapezio e sedie – Progetto PNSD-PNRR “”Didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno””” 1.761,07 1.761,07 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 557/2022 del 16/09/2022 Registro cloud – annuale Periodo 30 09 2022 – 30 09 2023 600,00 600,00 19/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 9732/FVIAC del 02-09-2022. Fornitura registri di classe 130,85 130,85 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 26 del 07-09-2022. Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2021 al 25.09.2022 2.109,68 2.109,68 08/09/2022
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
“Saldo Fatt. n. 200025/22 del 31/07/2022 fornitura di 7X CARRELLO INTRACOM TECHLY 55-100″”” 1.147,54 1.147,54 05/08/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 12PA del 01/08/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 2.256,23 2.256,23 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 1022212397 del 01/08/2022 spese postali Giugno 2022 4,95 4,95 02/08/2022
02/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 5/PA-2022 del 25/07/2022 Consulenza/formazione psicologica per insegnanti e genitori 2.572,55 2.572,55 27/07/2022
27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO PIERA (01725740706)
Aggiudicatari:
GIULIANO PIERA (01725740706)
Saldo Fatt. n. 469/2022 del 20/07/2022 per Rinnovo Antivirus Avast Premium Security durata annuale 160,00 160,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 633/E del 29/06/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 694,40 694,40 01/07/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo Fatt. n. 18/R del 01/06/2022 per saldo soggiorno sul Pollino dal 16-18 e 19-21 maggio 2022. 5.335,00 5.335,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Aggiudicatari:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Saldo Fatt. n. FATTPA 69_22 del 01/06/2022 VIAGGIO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO IN DATA 01 GIUGNO 2022 DA SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI AD ANCONA E RITORNO 790,91 790,91 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
“Saldo Fatt. n. 25 del 31/05/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato sul percorso 4,00 4.000,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Saldo Fatt. n. 1022153347 del 30/05/2022 spese postali Aprile 2022. 6,27 6,27 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
“Saldo Fatt. n. 355/2022 del 24/05/2022 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB 90,00 90,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 356/2022 del 24/05/2022 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema 150,00 150,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt. n. P0021327 del 16/05/2022 fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog.””PON Inclus. soc. e lotta al disagio 2^ Ed.Avv.4395/18 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-28″”” 214,40 214,40 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n. 478/2 del 13/05/2022 per fornitura di materiale igienico-sanitario. 82,24 82,24 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Saldo Fatt. n.8/R del 06/05/2022 ACCONTO SOCCIORNO SUL POLLINO DAL 16 AL 18 E DAL 19 AL 21 MAGGIO 1.000,00 1.000,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Aggiudicatari:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Saldo Fatt. n. 2022BENA005003590 del 06/05/2022 Polizza ITBSTQ79751 10/02/2022 26/11/2022 assicurazione personale in servizio. 18,00 18,00 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo fattura n. 499/E del 22-04-2022 – Fornitura di mascherine FFP2 e pinze per mop 756,60 756,60 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. FPA 5/22 del 27-04-2022. Prestazioni di medico competente 800,40 800,40 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Saldo Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 128,00 128,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Acconto Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 357,14 357,14 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Saldo Fattura n. 581 del 12/04/2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PETACCIATO – CAMPOCHIARO 354,55 354,55 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n.356A del 31/03/2022 per fornitura Defibrillatore Tecnoheart Plus-Kit armadietto da interno con cartello DAE e kit di rianimazione. 819,67 819,67 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
“Saldo Fatt.n. 205/2022 del 28/03/2022 Spostamento, installazione, calibratura e 90,00 90,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 00659/22 del 23/03/2022 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 140,00 140,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 95/PA del 28/02/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 928,80 928,80 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.3PA del 09/03/2022 per fornitura materiale igienico- sanitario 947,30 947,30 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 233/E del 28/02/2022 fornitura materiale igienico-sanitario 457,26 457,26 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo Fatt. n. 1022057993 del 02/03/2022 spese postali Gennaio 2022 4,95 4,95 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 138/2022 del 01/03-2022 Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2022) 800,00 800,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V3-6122 del 24/02/2022 fornitura di materiale didattico 53,89 53,89 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 53PA del 18/02/2022 fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso 95,33 95,33 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fatt. n. 1022043463 del 18/02/2022 spese postali Dicembre 2021. 4,14 4,14 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.P0019777 del 18/02/2022 fornitura n. 2 sedie per ufficio di segreteria. 139,98 139,98 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 14/00 del 15/02/2022 fornitura mascherine FFP2 1.000,00 1.000,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt.n. 84 del 17/02/2022 N.2 COPIATORI RICOH MP2000 , ON SOSTITUZIONE PARTI DI RICambio 305,00 305,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 2022BENA005003160 del 15/02/2022 Polizza ITBSTQ79751 26/11/2021 26/11/2022 assicurazione alunni e personale in servizio. 2.700,00 2.700,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 51/PA del 14/02/2022 Rinnovo Licenza AXIOS SILVER PRO 2022 IC-MM-EE 625,00 625,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.2021-VA5-0000746 del 15/12/2021 per fornitura arredi 4.784,40 4.784,40 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 2021014471 del 27/12/2021 per fornitura libri (Ordine prot. n. 5321 del 09/12/2021) 1.797,41 1.797,41 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
Aggiudicatari:
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
Saldo Fatt. n. FPA 405/22 del 31/01/2022 Prestazione specialistiche di diagnostica strumentale di laboratorio 420,00 420,00 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROLAB SRL (01805010707)
Aggiudicatari:
PROLAB SRL (01805010707)
Saldo Fatt. n. V3-212, n.V3-213 e n.V3-214 del 04/01/2022 per fornitura materiale didattico 45,49 45,49 24/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Totali Numero Lotti: 82 75.522,80 79.518,80
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Consultazione gare anno 2021

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 55/05 del 23/12/2021 per fornitura materiale di ferramenta 219,53 219,53 28/12/2021
28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt.n.248PA del 21/12/2021 per fornitura materiale igienico- sanitario 710,02 710,02 28/12/2021
28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 37/02 del 22/12/2021 fornitura accessori strumenti musicali 420,23 420,23 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 393 del 06/12/2021 prestazione dimanutenzione ordinaria anno 2121 200,00 200,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 147PA del 20/12/2021 per fornitura toner per fotocopiatrici 335,27 335,27 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
“Saldo Fatt. n. P0018654 del 16/12/2021 per fornitura materiale di cancelleria PON Inclusione sociale e integr.Avv. 4294/2017 Cod.””10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49″”” 343,50 343,50 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n.768/PA del 12/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 343,90 343,90 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. V3-30337 del 30/11/2021 per fornitura di materiale didattico 712,84 712,84 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.1021306836 del 06/12/2021 spese postali Ottobre 2021 7,42 7,42 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 000858/21 del 29/11/2021 fornitura di materiale didattico 2.160,00 2.160,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 000000002716 del 26/11/2021 polizza n.32694 appendice n. 4 6,00 6,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 95/00 del 16/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 2.668,92 2.668,92 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt. n. 731/PA del 02/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 267,99 267,99 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. 919/2021 del 08/11/2021per fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-470 256,60 256,60 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 227 del 09/11/2021 per fornitura di materiale didatticodel progetto PON FSE 2014-2020 Competenze di Base 2^Ed.Codice:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1 Titolo : CONOSCO.VIVO,SONO,FACCIO 1.344,50 1.344,50 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 713/PA del 22/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario 419,51 419,51 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.198 del 19/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario 1.410,49 1.410,49 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt.n. 340 del 18/10/2021 Riparazione copiatori MOD. RICOH MP2000 E XEROX con sostituzione ricambi 200,00 200,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.1021257444 del 13/10/2021 spese postali Agosto 2021 4,95 4,95 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 1021233357 del 20/09/2021 spese postali Luglio 2021. 16,33 16,33 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 766/2021 del 18/09/2021 per 44/15/1 Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it; 90,00 90,00 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.31/05 del 10/09/2021 per fornitura materiale ferramenta 162,76 162,76 14/09/2021
14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n.20214E22627 del 02/09/2021 acquisto registri di classe 118,00 118,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n. 43 del 08/09/2021 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 25.09.2020 al 25.09.2021 2.109,68 2.109,68 09/09/2021
09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 200023/21 del 31/07/2021 Staffa + fissaggio per parete in cartongesso. 450,00 450,00 24/08/2021
24/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 1021178116 del 20/07/2021 per spese postali Maggio 2021 7,42 7,42 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n .654/2021 del 05/07/2021 per fornitura n. 13 Notebook (Trattativa diretta n.1723326 del 31/05/2021) 5.909,40 5.909,40 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n .000403/21 del 30/06/2021 fornitura materiale didattico 600,00 600,00 05/07/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.183 del 23/06/2021 per sostituzione ricambi e toner copiatori nei vari plessi scolastici. 592,00 592,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 57PA del 16/06/2021 fornitura toner 451,19 451,19 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
“Saldo Fatt. n.556/2021 del 07/06/2021 Rilascio applicazione di Istituto per dispositivi mobili per 500,00 500,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt.n.553/2021 del 07/06/2021 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori 1.434,42 1.434,42 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt.n.554/2021 del 07/06/2021Licenza Software per la gestione su WEB di Albo 90,00 90,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1021131124 del 31/05/2021 spese postali marzo 2021 21,11 21,11 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 78 del 27-05-2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 550,99 550,99 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n.385/PA del 18/05/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 221,40 221,40 20/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.527/2021 del 13/05/2021 per fornitura Rinnovo Antivirus Avast Premium Security Durata annuale 160,00 160,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 520/2021 del 15/05/2021 fornitura n. 16 Licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit 352,00 352,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.66 del 28/04/2021 per fornitura di materiale igienico-sanitario 231,15 231,15 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 1021094043 del 22-04-2021 spese postali Febbraio 2021 3,34 3,34 24/04/2021
24/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 1021073617 del 30/03/2021 per spese postali Gennaio 2021 12,37 12,37 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 01771/21 del 05/03/2021 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 140,00 140,00 06/03/2021
06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 136/2021 del 24/02/2021 per Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2021) 800,00 800,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 136/PA del 19-02-2021 acquisto di materiale igienico-sanitario. 221,40 221,40 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fattura n. 514 del 25/01/2021 polizza n.32694 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2020-21 2.730,00 2.730,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt.n.20 del 15/02/2021 aquisto materiale igienico- sanitario 687,29 687,29 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt.n. 103/2021 del 130/02/2021 Realizzazione nuovo Sito Internet Istituzionale. 850,00 850,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FPA 3/21 del 02/02/2021 Prestazioni di medico competente anno2020 800,00 800,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Saldo Fatt. n. 1021014581 del 09/02/2021 spese postali Dicembre 2020. 80,21 80,21 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
“Saldo Fatt. n.FVL142 del 18/01/2021 acquisto Manuale “”Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS”” ed. 2020″ 66,54 66,54 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 14/01/2021 AXIOS SILVER PRO 2021 IC-MM-EE 625,00 625,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Totali Numero Lotti: 51 33.115,67 33.115,67
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 21.01.2021
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 737,70 737,70 09/06/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 33 del 29/09/2020 per Formazione al personale in servizio in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24/07/2021. 3.797,43 3.797,43 21/07/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n.802/2020 del 07/010/2020 Corso di formazione in modalità remota tramite applicativo Meet diGoogle 483,07 483,07 07/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 720/2020 del 30/09/2020 Spese generali del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 245,90 245,90 09/06/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 295 del 22/12/2020 per acquisto materiale didattico. 889,96 889,96 24/12/2020
24/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fattura n. 31/05 del 22/12/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta 118,93 118,93 23/12/2020
23/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fattura n. FT_PA100 del 17/12/2020 per fornitura di materiale vario di ferramenta. 804,49 804,49 19/12/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fattura n. P0012258 del 15/12/2020 per fornitura di librerie Scuola dell’Infanzia di Petacciato. 347,96 347,96 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n.4919 00248 del 15/12/2020 fornitura di materiale igienico-sanitario 32,79 32,79 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 1020377952 del 14/12/2020 spese postali Agosto- Settembre 2020 43,53 43,53 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 159PA del 14/12/2020 perfornitura toner per fotocopiatori. 288,74 288,74 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fattura n. 1055/2020 del 09/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it 90,00 90,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 000502/20 del 07/12/2020 per fornitura di kit materiale didattico. 5.350,00 5.350,00 08/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fattura n. 000501/20 del 07/12/2020 fornitura materiale didattico 400,00 400,00 08/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fattura n.012/2020/PA-C del 30/11/2020 fornitura n. 21 Tab. Samsung Galaxy – n.11 Notebook ACER” PONFESR Smart class Avviso 4878/2020 Cod. “10.8.6A FESRPON-MO-2020 -10” 10.060,00 10.060,00 04/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 892/PA del 30/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario 221,40 221,40 04/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. 0694/EL del 30/11/2020 fornitura materiale cassetta primo soccorso. 237,50 237,50 04/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo Fatt. n. 326 del 27/11/2020 prestazione manutenzione ordinaria fotocopiatori. 200,00 200,00 28/11/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 4919 00234 del 25/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario 118,03 118,03 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n.4919 00231 del 23/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario 103,11 103,11 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 29/05 del 16/11/2020 fornitura dispositivi di protezione individuale collaboratori scolastici 160,66 160,66 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n.4919 00217 del 12/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario 203,16 203,16 14/11/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 874/2020 del 10/11/2020 Piattaforma per elezioni Organi collegiali su Registro Cloud. 200,00 200,00 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 255/VF01 del 04/11/2020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml 227,87 227,87 10/11/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 69/FE del 31/10/2020 per fornitura di materiale igienico -sanitario 118,50 118,50 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Saldo Fatt. n. V3-1090 del 30/10/2020 per fornitura libri del Progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE CODICE “10.2.2A – FSEPON-MO-2019-1” – TITOLO CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 221,81 221,81 31/10/2020
31/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA (00722360153)
Aggiudicatari:
HOEPLI SPA (00722360153)
Saldo Fatt.n. EFAT/2020/2581 del 27/102020 ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020- 2020/2021 e ABB/NTO IPERTESTO UNICO SCUOLA 2021 220,00 220,00 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fatt. n. 224/VF01 del 12/10/2020 forniturua SCALA GRAN BOBINA 2 VELI 61,97 61,97 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 223/VF01 del 09/102020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml 227,87 227,87 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n.219/2020/PA-B del 23/10/2020 fornitura di KIT PUBBLICITA’ COMPOSTO DA 2 TARGA IN FOREX A310MM E 30 ETICHETTE ADESIVE 57,38 57,38 27/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 4919 00197 del 22/10/2020 fornitura asciugoni regina 39,89 39,89 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 4919 00196 del 21/10/2020 fornitura asciugoni regina 110,66 110,66 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. FT_PA85 del 21/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) 957,60 957,60 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 176/PA del 17/10/2020 Acquisto n. 4 notebook ACER per DAD art. 120, comma 2 lettera B 1.872,00 1.872,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. 175/PA del 17/10/2020 Acquisto notebook DELL INSPIRON per DAD art. 120, comma 2 lettera A 785,00 785,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. 1020292848 del 14/10/2020 spese postali Luglio 2020 62,97 62,97 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. FT_PA74 del 02/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) e VISIERA PROTETTIVA 390,20 390,20 09/10/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt.801/2020 dl 07/10/2020 per acquisto n. 20 licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD 470,00 470,00 08/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.4919 00174 del 30/09/2020 acquisto materiale igienico-sanitario 305,20 305,20 30/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 32 del 29/09/2020 per consulenza in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24.07.2020. 3.037,94 3.037,94 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 31 del 29/09/2020 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 25.09.2019 al 25.09.2020. 2.109,68 2.109,68 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 1020282839 del 30/09/2020 spese postali Giugno 2020 34,62 34,62 30/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.110 del 28/09/2020 per fornitura segnaletica covid. 938,00 938,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Saldo Fatt. n.760/2020 del 03/10/2020 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Tutti gli ordini di scuola 600,00 600,00 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 718/2020 del 30/09/2020 realizzazione del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 18.647,54 18.647,54 30/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 737,70 737,70 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 719/2020 del 30/09/2020 fornitura Targhe pubblicitarie progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 245,90 245,90 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 19 del 24/09/2020 fornitura di n.20 [DLB – 850] LENOVO V145-15 AST 81 MT 4.900,00 4.900,00 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt. n. 4919 00168 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 332,36 332,36 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. FT_PA72 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 1.355,30 1.355,30 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 20204E22624 del 14/09/2020 per fornitura libretti giustifica assenze 64,60 64,60 18/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 20204E21497 del 07/09/2020 per fornitura registri 190,00 190,00 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n.FT_PA68 del 08/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 1.836,00 1.836,00 10/09/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n.4919 00154 del 28/08/2020 per fornitura di materiale igienico-sanitario. 155,90 155,90 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 680/2020 dewl 27/08/2020 per acquisto Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico. 120,00 120,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FT_PA60 del 10/08/2020 fornitura di MASCHERINA FFP2;SCHERMO PROTETTIVO L67XH75 SP4mm 629,85 629,85 11/08/2020
12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 111 del 22/07/2020 per fornitura materiale di cancelleria. 90,16 90,16 28/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 603/2020 del 14/07/2020 Fornitura alimentatore notebook H (Plesso di Montecilfone). 45,00 45,00 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 602/2020 del 14/07/2020 Riparazione presa alimentatore notebook DELL 65,00 65,00 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 568/2020 del 24/06/2020 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. 90,00 90,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 58/PA del 24-06-2020 fornitura toner e cartucce 504,19 504,19 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. 01417/20 del 24-06-2020 ABB. DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 140,00 140,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 25/PA del 12/06/2020 per manutenzione fotocopiatrice 550,00 550,00 14/06/2020
14/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fattura n. 56 del 01/06/2020 Corsi di formazione antincendio, corsi primo soccorso e corsi formazione lavoratori 3.200,00 3.200,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt. n. 135 del 01/06/2020 Riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatrici 390,00 390,00 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.145/PA-2020 del 27/05/2020 Servizio di consulenza e nomina DPO 490,00 490,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fatt. n.439/2020 del 12/05/2020 per Rinnovo Antivirus Avast Durata annuale 160,00 160,00 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.412/2020 del 12/05/2020 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori Periodo 06-03-2020 – 05 03 2021 1.434,43 1.434,43 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.409/2020 del 12/05/2020 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema è collegato a Segreteria Cloud. 150,00 150,00 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.Q0000770 del 29/04/2020per acquisto materiale di cancelleria relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 476,70 476,70 02/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n.8720044642 e n. 8720044643 del 03/04/2020 per spese postali Gennaio-Febbraio 2020 14,50 14,50 04/04/2020
04/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. V5/0006444 e n.V5/0006445 del 29/02/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2020 6.058,30 6.058,30 06/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. V5/0003031 e n.V5/0003032 del 31/01/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2020 6.058,31 6.058,31 04/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 1490/P del 29/02/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 163,03 163,03 03/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n. 1/PA del 25/02/2020 TAGLIO PIEDI BANCHI SCUOLA PRIMARIA SAN GIACOMO 360,00 360,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEPI SRL (00863510707)
Aggiudicatari:
EMMEPI SRL (00863510707)
Saldo Fatt. n. 1227 e n.1228 del 24/02/2020 FT.POL.32694 del 26/11/2019 APPENDICE N.1 -APPENDICE N.2 108,00 108,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 4546 00154 del 24/02/2020 acquisto materiale di pulizia. 22,13 22,13 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 200003/20 del 12/02/2020 per fornitura LICENZA SMART NOTEBOOK 15.1+INSTALl 25,00 25,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.1/01 del 04/02/2020 Corso di aggiornamento RLS – 8 ore. 80,00 80,00 12/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFENET SRLS (10699710967)
Aggiudicatari:
SAFENET SRLS (10699710967)
Saldo Fatt. n. 87/2020 del 05/02/2020 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud (Scadenza attuale 31/12/2020) 800,00 800,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V3-2295 del 30/01/2020 per acquisto materiale diddatico relativo al Pog.PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.1A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “TUTTI INSIEME CONNESSI” 1.437,25 1.437,25 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.F10-96 del 24/01/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 196,72 196,72 28/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003)
Aggiudicatari:
EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003)
Saldo Fatt.n.705 del 22/01/2020 POL.N. 32694 del 26/11/2019 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2019/20 2.652,00 2.652,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n.35/PA del 15/01/2020 AXIOS SILVER PRO 2020 IC-MM-EE 625,00 625,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.12/2020 del 10/01/2020 Fornitura e installazione del seguente materiale della segreteria : n.4 RAM 4GB e SSD 240GB 520,00 520,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.FATTPA 6_20 del 03/01/2020 Acquisto biglietti per lo spettacolo teatrale del 18/11/2019 220,91 220,91 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n. 21/PA del 30/12/2019 per visita giudata Abbazia di Montecassino 442,00 442,00 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Aggiudicatari:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Totali Numero Lotti: 87 94.767,30 94.767,30
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Consultazione gare anno 2019

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 21.01.2021
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale didattico 121,95 121,95 07/11/2018
14/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.44/11 del 09/12/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 06 Dicembre 2019 sul percorso:MONTECILFONE-S.G.DEGLI SCHIAVONI-PETACCIATO- TARGA 909,09 909,09 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fatt. n.8719355847 del 20/12/2019 spese postali Novembre 2019 12,37 12,37 30/12/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 20194E33513 del 06/12/2019 ZBC223/3 FORNITURA N.21 BANCHI VIRGOLA CM. 130X63X76H 2.058,00 2.058,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n.V5/0039842 e n. V5/0039843 del 06/12/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2019 6.058,31 6.058,31 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.83 del 11/12/2019 Noleggio pullman GT per viaggio sul percorso Montecilfone – Petacciato – Roma A/R 1.595,00 1.595,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Saldo Fatt. n. 310 del 11/12/2019 Visita guidata Foro romano, Fori imperiali e Colosseo. 06 dicembre 2019 370,50 370,50 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo Fatt. n. 63/PA del 10/12/2019 per noleggio autobus viaggio Roma del 06/12/2019 545,45 545,45 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 887/2019 del 10/12/2019 Spostamento, installazione, calibratura e configurazione lavagna LIM dal plesso di S. Giacomo degli Schiavoni a Petacciato 150,00 150,00 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V5/0038689 e n. V5/0038690 del 30/11/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2019 6.058,31 6.058,31 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.26 del 03/12/2019 137,00 137,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt.n.8719342214 del 28/11/2019 spese postali Ottobre 2019 5,58 5,58 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 62/PA del 21/11/2019 acquisto maeriale per cassette primo soccorso 105,22 105,22 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fatt. n. 348 del 22/11/2019 per manutenzione ordinaria fotocopiatrici 200,00 200,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 4546 00993 del 22/11/2019 acquisto materiale di pulizia 484,08 484,08 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n.59/PA del 19/11/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO IL 18/11/2019 CAMPOBASSO 318,18 318,18 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
SAldo Fatt. n. 825/2019 del 15/11/2019 Integrazione attuale Contratto di Assistenza Full con assistenzaLaboratori Vs plessi dal 24/10/2019 Scadenza: 05/03/2020 350,00 350,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V5/0034696 e n.V5/0034697 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2019 6.058,31 6.058,31 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.745/2019 del 30/102019 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Scadenza 30/09/2020 Tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 600,00 600,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 744/2019 del 30/10/2019 90,00 90,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 000422/19 del 26/10/2019 per fornitura kit didattici 6.480,00 6.480,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.8719318782l 24/10/2019 per spese postali Settembre 2019 8,11 8,11 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. V5/0031220 en.V5/0031221 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2019 6.058,31 6.058,31 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 48 del 16/10/2019 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 23.09.2018 al 24.09.2019. 2.109,68 2.109,68 17/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 291 del 04/10/2019 fornitura materiale didattico progetto PON FSE 2014-2020,codice “1codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30” – Titolo” Competenze di base” 1.065,57 1.065,57 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n.273/19 del 09/10/2019 fornitura targhee pubbliitarie progetto PON FSE 2014-2020 Sport di classe codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2018-35” – Titolo” Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” 210,00 210,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.6062019000391 del 28/09/2019 per fiornitura articoli sportivi. Prog. PON FSE Codice:”10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35”Titolo “Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” 163,61 163,61 08/10/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo Fatt. n.108/PA del 27/09/2019 per fornitura materiale di facile consumo progetto PON FSE cod” 10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35”TITOLO “CORRO,SALTO,GIOCO E SORRIDO PRENDENDOTI PER MANO” 298,71 298,71 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fatt. n. F56 del 02/10/2019 Formazione docenti, studenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo 600,00 600,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Aggiudicatari:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Saldo Fatt. n.8719294364 del 26-09-2019 per spese postali Agosto 2019 34,87 34,87 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.20194E23658 del 06/06/2019 per fornitura registri 172,00 172,00 12/09/2019
12/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fattura n.243 del 06/09/2019 per acquisto Targhe pubblicitarie prog. PON Cod: “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30” – Titolo” Competenze di base” 250,00 250,00 09/09/2019
09/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Saldo Fattura n.8719274864 del 04/09/2019 per spese postali Luglio 2019 5,58 5,58 09/09/2019
09/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 223/2019/PA-B del 03/08/2019 fornitura di KIT pubblicità PON composto da 4 Targhe in plexiglass 42×30 cm. Avviso 4427 del 02/05/17 Codice progetto”10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19″Titolo “Museo a cielo aperto” 208,00 208,00 09/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 8719248496 del 31/07/2019 spese postali Giugno 2019 8,91 8,91 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.75/PA del 31/07/2019 fornitura toner -tamburo(Avviso 4427 del 02/05/2017- Cod.id. prog. 10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19-Tit.Museo a cielo aperto) 685,00 685,00 31/07/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fatt. n.91PA del 26/07/2019 fornitura materiale di facile consumo e cancelleria(Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) 741,50 741,50 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. 228 del 24/07/2019 per manutenzione e sostituzione ricambi fotocopiatrici 147,00 147,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.250399 del 27/03/2019 acquisto Lampade Marathon per EPSON EB-410WE 96,00 96,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996)
Aggiudicatari:
LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996)
Saldo Fatt. n. V5/0023101 e n.V5/0023102 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2019. 6.058,31 6.058,31 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8719216831 del 05/07/2019 spese postali Maggio 2019 5,58 5,58 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.167/19 del 27/06/2019 per acquisto coppe per premiazione sportiva 72,00 72,00 29/06/2019
29/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.FT/PAM/82/0000005 del 27/06/2019 acquisto materiale di facile consumo (Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) 81,38 81,38 28/06/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Saldo Fatt. n.537/2019 del 25/06/2019 Servizio di redirect su dominio istitutocomprensivopetacciato 25,00 25,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V3-13299 del 10/06/2019 per acquisto materiale didattico Scuola Primaria Montecilfone. 287,89 287,89 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatt. n.EIMM002363 del 11/06/2019 FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA 79,43 79,43 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Saldo Fatt. n. 28/PA del 31/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO DA SAN GIACOMO E PETACCIATO A ISERNIA IL GIORNO 23 MAGGIO 2019. 500,00 500,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n.18/02 del 30/04/2019 acquisto cordino per maringa 80,00 80,00 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n.18 del 04/06/2019 VISITA IN FATTORIA E LABORATORI DIDATTICI 893,00 893,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo Fatt. n. 139/19 del 28/05/2019 per acquisto coppe 76,00 76,00 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.FATTPA 28_19 del 03/06/2019 per acquisto biglietti spettacolo “L’Amico ritrovato” 705,45 705,45 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n. FATTPA 29_19 del 03/06/2019 per acquisti biglietti per spettacolo “Oliver Twist” 597,27 597,27 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n.FATTPA 17_19 del 27/05/2019 Visita e laboratorio Sepino e Museo Paleolitico 17.05.2019 plesso Montecilfone;visita e laboratorio Museo Paleolitico 23.05.2019 plessi Petacciato e San Giacomo degli S. 720,00 720,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo Fatt. n.29/PA del 27/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE FFETTUATO IL 23/05/19 S.GIACOMO – PETACCIATO -FATTORIA ROVELLO S.PAOLO C. 500,00 500,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.3CPA del 05/04/2019 NOLEGGIO BUS NAZIONALE // PER LA TRATTA PETACCIATO/CASERTA/POMPEI A/R – USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 05/04/2019 1.519,36 1.519,36 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Saldo Fatt. n.F38 del 21/05/2019 Formazione docenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo + acquisto libri 440,00 440,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Aggiudicatari:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Saldo Fatt. n.27/PA del 21/05/2019 noleggio autobus viaggio Montecilfone – Altilia 363,64 363,64 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.V3-10705 del 15/05/2019 per fornitura materiale didattico Scuola Primaria Petacciato 168,63 168,63 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 470/2019 del 17/05/2019 Fornitura e installazione del seguente materiale sul PC uffici di segreteria 154,00 154,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 465/2019 del 17/05/2019 Software “Amministrazione Trasparente WEB” 150,00 150,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.466/2019 del 17/05/2019 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. 90,00 90,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.FAT-00059-74T del 17/05/2019 per saldo viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 5.678,00 5.678,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. 01445/19 dell’11/05/2019 abbonamento riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anno 2019 140,00 140,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 16/05/2019 per noleggio autobus viaggio San Giacomo-Petacciato – Pompei A/R 636,36 636,36 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n101/PA-2019 del 10/05/2019Servizio di consulenza, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 – DPO Guido Palladino Costo Annuale Include servizi di consulenza sul trattamento dei Dati personali 490,00 490,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fatt. n. FAT-00052-74T del 07/05/2019 per 2° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 2.500,00 2.500,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. V5/00014370 n. V5/0014371 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2019. 6.058,31 6.058,31 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.43/02 del 18/04/2019 per fornitura materiale antinfortunistico 88,45 88,45 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590)
Aggiudicatari:
BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590)
Saldo Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 3.738,00 3.738,00 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Saldo Fatt. n. 8719133165 del 02/05/2019 spese postali marzo 2019. 6,27 6,27 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.16509/G del 19/04/2019 fornitura libri Prog. “PNSD azione # 24” 20,13 20,13 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Saldo Fatt. n.0/1032 del 17/04/2019 fornitura materiale didattico Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado. 432,49 432,49 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Saldo Fatt. n.426/2019 del 12/04/2019 Adeguamento sito WEB per: – Pagina Privacy – Pagina PON -Sezione NEWS filtrate per categoria 150,00 150,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FATTPA 42_19 del 11/04/2019 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS CONTO DALL’ 08 AL 10 APRILE 2019 DA PALATA, MONTECILFONE, PETACCIATO A MATERA E CASTROBOLETO. 1.527,27 1.527,27 13/04/2019
13/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fatt. n. V5/00010634 V5/00010635 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2019 6.058,31 6.058,31 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.FAT-00031-74T del 08/04/2019 per1° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 3.400,00 3.400,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. 12/PA del 30/03/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO IL GIORNO 29 MARZO 2019 636,36 636,36 06/04/2019
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n.10 del 17/01/2019 Visite giudate al Museo Etrusco di Villa Giulia. 160,00 160,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007)
Aggiudicatari:
SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007)
Saldo Fatt. n. P0001657 del 28/03/2019 fornitura carta copy stamples A3 -A4 645,44 645,44 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n.398/2019 del 01/04/2019 contratto di assistenza uffici di segreteria. 144,26 144,26 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.1200/EL del 29/03/2019 per visita guidata presso gli scavi di Pompei. 160,00 160,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Saldo Fatt. n.397/2019 del 01/04/2019 per contratto di assistenza tecnico-informatica. 655,74 655,74 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 8719096680 del 29-03-2019 per spese postali Febbraio 2019 13,00 13,00 30/03/2019
30/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 31/PA del 26/03/2019 1.319,56 1.319,56 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.291 del 27/03/2019 159,84 159,84 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Saldo Fatt. n.394/2019 Tavoletta grafica per firma grafica (EiDAS) con software integratosu Segreteria Cloud. 289,00 289,00 28/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.370/2019 del 25/03/2019 Adeguamento connettività e cablaggio plesso di Petacciato. Comprende materiale necessario alla posa in opera e tecnicispecializzati per la realizzazione dell’impianto di connettività con la formula chiavi 819,67 819,67 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acconto su Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 1.602,00 1.602,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Saldo Fatt. n. 10/pa/2019 del 08/03/2019 per sostituzione diplay 15,6 WXGA HD LED 81,97 81,97 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n.366/2019 del 20/03/2019 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud e Software di Conservazione a norma automatico su spazio di 10GB. 800,00 800,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.11/11 del 19/03/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 18 gennaio 2019 sul percorso:PALATA-MONTECILFONE-PETACCIATO ROMA 1.000,00 1.000,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n.4966 00199 del 19/03/2019 per acquisto materiale di pulizia 117,54 117,54 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 13/PA del 28/02/2019 per noleggio autobus viaggio Campobasso presso Teatro Savoia 863,64 863,64 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n.200009/19 del 28/02/2019 acquisto lampada per LIM 100,00 100,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.V5/0006367 – n.V5/0006368 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2019 6.058,31 6.058,31 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8719062093 del 27/02/2019 spese postali gennaio 2019 48,31 48,31 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.268/2019 del 25/02/2019 Rinnovo licenza Antivirus Avast 180,00 180,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.200006/19 del 31/01/2019 acquisto casse LIM plesso San Giacomo 35,00 35,00 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. V3-2741 del 12/02/2019 acquisto materiale didattico 167,90 167,90 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V5/0002912 V5/0002913 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2019 6.058,31 6.058,31 15/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.200002/19 del 14/01/2019 per spostamento KIT LIM San Giacomo 240,00 240,00 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 61/PA del11/02/2019 per rinnovo AXIOS SILVER PRO 2019 IC-MM-EE 625,00 625,00 14/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico 127,94 127,94 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico 21,17 21,17 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.8719009586 del 24/01/2018 per spese postali Dicembre 2018 23,29 23,29 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.V3-817 del 15/01/2019 acquisto materiale didattico 91,84 91,84 24/01/2019
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.40/2019 del 16/01/2019 90,00 90,00 18/01/2019
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.86/P del 15/01/2019 acquisto materiale didattico 127,29 127,29 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n. V5/0043821 e n.V5/0043822 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2018 6.058,31 6.058,31 31/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Totali Numero Lotti: 109 119.581,42 119.581,42
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale didattico 121,00 0,00 07/11/2018
14/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fattura n. 8718436167 delm 27-12-2018 per spese postali 14,50 14,50 28/12/2018
28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. FPA 9/18 del 16/12/2018 attività medico competente anno 2018. 800,00 800,00 17/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Saldo Fatt. n. 503 del 4/12/2018 Seminario di formazione Campobasso il 26/11/2018 A.A. Benedetto Fiorella 50,00 50,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Saldo fattura n. V3-26125 del 26-11-2018 155,98 155,98 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-26126 del 26-11-2018 71,20 71,20 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo POL.N.25432 del 18/10/2018 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2018/19 3.612,00 3.612,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 532/2018PA del 07/12/2018 acquisto Batteria notebook Dell S.S. 1° Grado Petacciato 90,00 90,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.0628/EL del 05/12/2018 per acquisto materiale per cassette primo soccorso 219,56 219,56 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo Fatt. n. V5/0039697 e n.V5/0039698 del 30/11/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2018 6.058,31 6.058,31 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. V3-26661 del 28-11-2018 82,36 82,36 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.3748 del 05/11/2018 acquisto libri DSA scuola dell’Infanzia 278,60 278,60 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Saldo fattura n. V3-25872 del 23-11-2018 569,84 569,84 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 8347 del 30/11/2018 200,56 200,56 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.8718394645 del 27/11/2018 spese postali Novembre 2018 17,03 17,03 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.V3-25660 del 22/11/2018 materiale didattico 41,48 41,48 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-25661 del 22/11/2018 materiale didattico 88,60 88,60 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n. V3-24508 del 19/11/2018 337,19 337,19 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24506 del 19/112018 205,66 205,66 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24507 del 19/112018 195,33 195,33 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.634 del 23/11/2018 per aquisto N.6 targhe in pvc 42×30 del PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” 218,00 218,00 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Saldo Fatt. n.18/PA del 23/11/2018 e N. Credito N.1 del 28/11/2018 per acquisto T-shirt e cappellini PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” 1.435,20 1.435,20 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700)
Saldo fattura n. 184 PA DEL 22-11-2018 639,49 639,49 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fatture n. 106746/D – n.100665/G del 21/11/2018 95,33 95,33 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Saldo fattura n. 363 del 16-11-2018 200,00 200,00 22/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. V3-24080 del 13-11-2018 85,14 85,14 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24078 V3-24077 – V3-24081 V3-24076 del 13-11-2018 293,08 293,08 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 361 del 16/11/2018 riparazione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrici 519,00 519,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. V3-23524 del 07-11-2018 18,01 18,01 15/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 03/PA del 02/10/2018 per prestazioni effettuate in qualità di medico competente anno 2017. 1.000,00 1.000,00 12/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Saldo fatture n. V5/0035204 e n. V5/0035205 del 31-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2018 6.058,31 6.058,31 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. EIMM000011 DEL 06-11-2018 134,43 134,43 07/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Saldo fattura n. 100304/18 del 31/10/2018 7.798,80 7.798,80 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fattura n. V3-22419 del 25/10/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 85,48 85,48 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-22304 del 24/10/2018 186,28 186,28 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 7767 del 31/10/2018 97,54 97,54 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo fattura n. 417 del 02-11-2018 seminario di formazione personale ata 50,00 50,00 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Saldo fattura n. V3-22305 del 24/10/2018 81,83 81,83 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.8718362063 del 30/10/2018 spese postali Settembre 2018 59,70 59,70 31/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fatture n. V5/0033606 e n. V5/0033607 del 22-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2018 6.058,31 6.058,31 29/10/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.154PA del 19/10/2018 fornitura n. 2 stampanti multifunzione 290,00 290,00 22/10/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.220 del 17/10/2018 fornitura di n. 20 Scacchi 780 + 20 Scacchiere 712b 187,70 187,70 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo Fatt. n. 311 del 15/10/2018 manutenzione fotocopiatrici 384,00 384,00 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.379/2018PA del 10/10/2018 Riparazione e sostituzione alimentatore e ventola raffreddamento Videoproiettore Epson Eb S.P. Palata 310,00 310,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 403/2018PA del 10/10/2018 RINNOVO: Registro Elettronico Cloud – Ordine Scuola: Primaria e Secondaria I° Grado scrutini compresi. Piattaforma Cloud 600,00 600,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.8718328627 del 02/10/2018 spese postali Agosto 2018 64,92 64,92 03/10/2018
03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 20184E24262 del 03/09/2018 per acquisto registri di classe 236,51 236,51 10/09/2018
10/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n.8718286569 del 30/08/2018 spese postali Luglio 2018 22,60 22,60 31/08/2018
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Acconto Fatt. n. V5/0020943 del 21/07/2015 mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici ( scuole belle anno 2015) 22.399,99 8.400,00 29/08/2018
21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8718264917 del 02/08/2018 spese postali Giugno 2018 2,24 2,24 09/08/2018
09/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 8718230245 del 12/07/2018 spese postali Maggio 2018 10,92 10,92 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 06E del 10/07/2018 CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI E CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORI 1.483,61 1.483,61 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt. n.335/2018PA del 05/07/2018 per Rinnovo servizi Dominio internet 55,00 55,00 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatture n. V5/0022620 – V5/0022621 del 30-06-2018 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2018 6.058,31 6.058,31 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 01870/18 del 29/06/2018 abbonamento Amministrare la scuola 2018-Dirigere la scuola 2018 140,00 140,00 30/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n.07E del 27/06/2018 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP. 1.658,86 1.658,86 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. V3-14991 del 26/06/2018 171,09 171,09 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 000001-2018-FEPA del 22/06/2018 corso formazione docenti 1.000,00 1.000,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S)
Aggiudicatari:
DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S)
Saldo Fatt. n. 89PA del 15/06/2018 per fornitura toner 440,56 440,56 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.18/pa del 18/06/2018 per fornitura HD 500GB HITACHI 2.5 SATA 7200RPM 40,98 40,98 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. 89 del 15/06/2018 per noleggio autobus viaggio Palata -Castelpetroso 627,27 627,27 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n. 24/PA del 31/05/2018 per noleggio pullman viaggio San Giacomo Petacciato Vastogirardi 454,55 454,55 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. V5/0018636 e n.V5/0018637 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Maggio 2018 6.058,31 6.058,31 08/06/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 14PA del 17/05/2018 20,49 20,49 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. 30/PA del 31/05/2018 noleggio autobus Petacciato Palata 200,00 200,00 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 24/PA del 30/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” 2.590,00 2.590,00 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609)
Aggiudicatari:
CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609)
Saldo fatt. n.20184E16640 del 23/05/2018 per fornitura materiale esame conclusivo S.S. 1° Grado. 259,80 259,80 29/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n. FE/4 del 24/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” 2.040,00 2.040,00 28/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fattura n.17 del 23-05-2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi “ 6.922,98 6.922,98 23/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723)
Aggiudicatari:
GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723)
Saldo fatt. n. FATTPA 32_18 del 18/05/2018 per noleggio autobus Petacciato Orsogna 400,00 400,00 19/05/2018
19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n.6_2018FEL del 18/05/2018 fornitura Episcopio Artograph Prismvs 196,07 196,07 19/05/2018
19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIFTY SRL (03887230278)
Aggiudicatari:
FIFTY SRL (03887230278)
Saldo Fatt. n. FATTPA 29_18 del 16/05/2018 per noleggio autobus Petacciato – Larino 380,00 380,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 270/2018PA del 17/05/2018 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud 90,00 90,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 271/2018PA del 17/05/2018 fornitura Pacchetto Amministrazione Trasparente 150,00 150,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.17/PA del 30/04/2018 per noleggio autobus viaggio Petacciato-Palata-Montecilfone-Gargano 545,45 545,45 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. 07E/74ter del 07/05/2018 per SICILIA DAL 7 all’ 11 MAGGIO 2018. Bus GT sulla tratta Petacciato/Napoli/Sicilia Occidentale A/R. 15.660,00 15.660,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Saldo Fatt.n.60PA del 20/04/2018 per acquisto toner Progetto “Atelier Creativi” 184,41 184,41 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. V3-11366 del 09/05/2018 per acquisto materiale didattico 62,89 62,89 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 20/11 del 11/05/2018 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato dal 03 al 07 maggio 2018 sul percorso: PETACCIATO-MONTECILFONE-PALATAIGEA MARINA (A/R) 2.545,46 2.545,46 16/05/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n. V5/0014582 e n.V5/0014583 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2018 6.058,31 6.058,31 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 86 PA del 07/05/2018 acquisto libri 136,34 136,34 11/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
Saldo Fatt. n. FATTPA 23_18 del 03/05/2018 noleggio Autobus viaggio Tornareccio del 02/05/2018 380,00 380,00 05/05/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 8718139233 del 27/04/2018 spese postali Marzo 2018 16,62 16,62 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt.n. 117/PA del 20/04/2018 per acquisto materiale sportivo 928,00 928,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
SALDO FATTURA N. 8718120781 DEL 18-04-2018 spese postali Febbraio 2018 14,38 14,38 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
IVA Fatt. n. 129 del 13/04/2018 -Copyprint 88,66 88,66 17/04/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000)
Saldo Fatt. n. 129 del 13/04/2018 403,00 403,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 34/PA del 16/04/2018 per rinnovo licenza AXIOS SILVER PRO IC-MM-EE 625,00 625,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n. V5/0010840 e n.V5/0010841 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2018 6.058,31 6.058,31 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille 24,00 24,00 10/04/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Aggiudicatari:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille 140,00 140,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Aggiudicatari:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
SALDO FATTURA V3-7977 DEL 30-03-2018 175,33 175,33 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA 3714/PA/2018 DEL 05-04-2018 225,17 225,17 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
SALDO FATTPA 14_18 CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 04-04-2018 545,45 545,45 06/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 183/2018PA del 27/03/2018 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2018 al 05/03/2019 800,00 800,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA 11/11 DEL 26-03-2018 noleggio autobus viaggio Campobasso 318,18 318,18 27/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura 46PA del del 21/03/2018 465,82 465,82 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA 3/PA DEL 12/03/2018 23,36 23,36 15/03/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. V5/0001794 del 25/01/2018 servizi tesi al mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole (scuole belle 2017) 11.734,27 11.734,27 09/03/2018
09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fatture V5-0006000 – V5-0006001 del 28/02/2018 6.058,31 6.058,31 08/03/2018
08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. FATTPA 6_18 del 27/02/2018 noleggio autobus viaggio Campobasso 218,18 218,18 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt.n. 8 del 26/02/2018 acquisto strumenti musicali 2.036,06 2.036,06 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 20/05 del 25/10/2017 144,68 144,68 24/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n. V5/0004125 e n.V5/0004126 del 15/02/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2018 6.058,31 6.058,31 24/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 113/2018PA del 14/02/2018 rinnovo lecenze antivirus 180,00 180,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1286 del 15/02/2018 materiale didattico 11,97 11,97 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATTURA V3-3072 DEL 06-02-2018 95,39 95,39 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 07/02/2018 488,80 488,80 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
SALDO FATTURA N. 8718039522 DEL 06-02-2018 PERIODO MARZO 2017 21,22 21,22 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
SALDO FATTURA N. V3-2457 DEL 30-01-2018 MATERIALE DIDATTICO 249,44 249,44 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 30021212 DEL 06-02-2018 92,06 92,06 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 02-02-2018 VISITA DIDATTICA DAL 03 AL 07-05-2018 ( N. 35 ALUNNI) 4.900,00 4.900,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162)
Aggiudicatari:
GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162)
SALDO FATTURA N. 284 DEL 31-01-2018 MATERIALE DIDATTICO 740,23 740,23 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATTURA N. 85/2018 PA DEL 01-02-2018 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD – SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA 10GB 700,00 700,00 02/02/2018
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 3/07 del 31-01-2018 112,50 112,50 01/02/2018
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Saldo fattura n. 4/11 del 31-01-2018 TEATRO SAVOIA (CB) S.S.I°G. 29/01/2018 272,73 272,73 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura n. V3-1481 materiale didattico 165,29 165,29 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-1480 materiale didattico 19,18 19,18 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo POL.N.25432 del 18/10/2017 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2017/18 3.846,00 3.846,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo fattura n. 8718012511 del 23/01/2018 spese postali dicembre 2017 8,68 8,68 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 24 del 23/01/2018 riparzione copiatori e sostituzione ricambi 557,00 557,00 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 30020952 del 24/01/2018 materiale di cancelleria 93,48 93,48 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. V3-476 del 20/01/2016 materiale didattico 314,71 314,71 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V3-477 del 10/01/2018 materiale didattico 20,92 20,92 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 117 del 18/01/2018 abbonamento notizie della scuola anni 2016-2017 340,00 340,00 20/01/2018
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fatt. n. V3-870 del 11-01-2018 acquisto materiale didattico S. P. Montecilfone 77,43 77,43 20/01/2018
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 4PA del 15-01-2018 per acquisto toner 510,56 510,56 17/01/2018
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura V3-62 del 08/01/2018 acquisto materiale didattico 97,88 97,88 16/01/2018
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n. V5/0042524 – V5/0042525 del 31-12-2017 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2017 6.058,31 6.058,31 10/01/2018
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Totali Numero Lotti: 129 176.917,62 162.796,63
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Consultazione gare anno 2017

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 8717394944 del 21/12/2017 spese postali novembre 2017 43,78 43,78 27/12/2017
27/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 644/EL 152,00 152,00 20/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo fattura 599/2017 PA del 13/12/2017 43,00 43,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 596/2017 PA del 13/12/2017 2.296,00 2.296,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 597/2017 PA del 13/12/2017 1.398,00 1.398,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 595/2017 PA del 13/12/2017 48,00 48,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 598/2017 PA del 13/12/2017 78,50 78,50 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 600/2017 PA del 13/12/2017 122,95 122,95 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura V3-28266 del 05/12/2017 178,21 178,21 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura V3-26591 del 27/11/2017 materiale didattico 414,99 414,99 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V5/0038983 e n.V5/0038984 del 30/11/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2017 6.058,31 6.058,31 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 433 del 04-12-2017 -FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 700,00 700,00 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura V3-25889 del 22/11/2017 229,75 229,75 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 273/01 del 04/10/2017 per fornitura materiale librario alunni S.S.1° Grado Petacciato 298,30 298,30 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709)
Saldo Fatt. n. 8717357067 del 22-11-2017 spese postali Ottobre 2017 12,02 12,02 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 08 PA del 23-11-2017 1.371,13 1.371,13 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705)
Aggiudicatari:
EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705)
Saldo Fatt. n.V3-24775 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico 145,94 145,94 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-24776 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico 326,84 326,84 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-24566 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico 225,05 225,05 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V5/0036666 e n.V5/0036667 del 31/10/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2017 6.057,93 6.057,93 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 17097/PA del 14/11/2017 acquisto soffiatore GBV 345 S11 163,11 163,11 15/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932)
Aggiudicatari:
TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932)
Saldo Fatt. n. 100372/17 del 11/11/2017 per er fornitura materiale didattico scuola primaria San Giacomo 1.800,00 1.800,00 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
SALDO FATTURA 867-PA DEL 10-11-2017 1.251,00 1.251,00 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Saldo Fatt. n. 1216016279 del 07/11/2017 12,10 12,10 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589)
Saldo Fatt. n. 02437/17 del 07/11/2017 per abb. riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola anno 2017 140,00 140,00 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO FATTURA N. 542/2017PA 607,00 607,00 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V3-24565 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico 250,79 250,79 03/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURE N. V3/21799 -V3/21800 335,36 335,36 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 518/2017PA del 24/10/2017 Rimontaggio Lim con relative prove di funzionamento 180,00 180,00 25/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1057 del 20/10/2017 sostituzione display touch screen fotocopiatrice Panasonic 300,00 300,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fatt. n. 100308/17 del 21/10/2017 per fornitura materiale didattico scuola primaria Petacciato 3.423,00 3.423,00 23/10/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fatt. n. 8717322297 del 20/10/2017 spese postali Settembre 2017 3,34 3,34 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 200029/17 del 19/10/2017 per spostamento n. 2 KIT LIM SMART S.P. Petacciato 120,00 120,00 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 24/11 del 12/10/2017 per noleggio autobus viaggio Roma 909,09 909,09 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n. 8717292602 del 03/10/2017 spese postali Agosto 2017 32,26 32,26 05/10/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.335 del 30/09/2017 per acquisto fotocopiatrice RICOH 2018 400,00 400,00 03/10/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 0712017PA del 25/09/2017 per acquisto materiale didattico 233,90 233,90 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 8717274143 del 19/09/2017 spese postali Luglio 2017 18,92 18,92 22/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 4546 00809 del 21/09/2017 per acquisto materiale di pulizia 307,38 307,38 22/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
Saldo Fatt. n. 313 del 18/09/2017 pe rmanutenzione sostituzione pezzi fotocopiatori 241,00 241,00 19/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 20174E25394 del 05/09/2017 per acquisto registri 214,00 214,00 14/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 10E del 22/08/2017 per corso Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione 400,00 400,00 25/08/2017
25/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt V5/21962-V5/21963 – V5/21985-V5/21986 -V522005-V522006 del 30/06/17 meno note credito n. V5/17051-V5/17052-V5/17048-V5/17050-V5/17049 -V5/17053-V5/17054 del 23/5/17 prestazioni servizi di pulizia e di ausiliariato 11.143,65 11.143,65 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.114/PA del 05/07/2017 per acquisto toner 766,53 766,53 13/07/2017
13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. V5/0020106 – n.V5/0020102 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. 10.117,38 10.117,38 10/07/2017
10/07/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. V5/0019888 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. 3.372,46 3.372,46 06/07/2017
07/07/2017
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 79/01 del 31/05/2017 per nolo materiali e presenza tecnica per corso antincendio 360,00 360,00 05/07/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Saldo Fatt. n. 422/2017PA del 26/06/2017 per acquist PC Asus BM6820 i7 uffici segreteria 739,00 739,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 3/01 del 24/06/2017 per noleggio service full (spettacolo teatrale “Il Duce ha sempre ragione) 650,00 650,00 26/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708)
Aggiudicatari:
INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708)
Saldo fattura n. 19 E del19/06/2017 consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 2.109,68 2.109,68 22/06/2017
22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n.7 del 07/04/2017 per noleggio autobus viaggio Ancona A/R 772,73 772,73 15/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n.17/PA del 31/05/2017 per noleggio autobus viaggio Tornareccio 454,55 454,55 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. 399/2017PA del 08/06/2017 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2017 al 05/03/2018 800,00 800,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.20170043403 del 22/03/2017 Abbonamento alla Rivista trimestrale BES e DSA in classe 99,00 99,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Saldo Fatt. n. 20174E18093 del 25/05/2017 per acquisto n.5 Kit esami 170,27 170,27 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 47/PA del 04/06/2017 noleggio autobus Caramanico Terme 400,00 400,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 373/2017PA del 01/06/2017 Licenza Segreteria Cloud (Scadenza 31/12/2017) 870,00 870,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 374/2017PA del 01/06/2017 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud 0,00 90,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 375/2017PA del 01/06/2017 Pacchetto Amministrazione Trasparente 150,00 150,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 390/2017PA del 01/06/2017 Rinnovo servizi Dominio internet istitutocomprensivopetacciato.gov.it 55,00 55,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 2017000253 del 05/06/2017 BIGLIETTI ASCENSORE MOLE ANTONELLIANA 130,91 130,91 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013)
Aggiudicatari:
GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013)
Saldo Fatt V5/0009976 -V5/0009977 del 31/3/17; V5/0017047-V5/0017046 del 23/5/17 per prestazione per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo e Aprile 2017 11.043,96 11.043,96 05/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8717158580 del 29/05/2017 per spese postali Aprile 2017 -B 049217871715858034 9,90 9,90 30/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo FATTPA 5_17 del 19/05/2017 materiale per Laboratorio didattico S. P. Petacciato 245,90 245,90 19/05/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARSIFAL SOCIETà COOPERATIVA (01481420691)
Aggiudicatari:
PARSIFAL SOCIETà COOPERATIVA (01481420691)
Saldo Fatt. n. 41/PA del 12/05/2017 per noleggio autobus viaggio Fresagrandinaria A/R 300,00 300,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 37/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Alberobello – Polignano a mare 772,72 772,72 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 39/PA del 11/05/2017 per noleggio autobus viaggio FASANO A/R 745,45 745,45 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 38/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Corato 454,55 454,55 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 126 del 04/05/2017 77,05 77,05 10/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo Fatt. n. 36/PA del 05/05/2017 per noleggio autobus viaggio Petacciato- Isernia A/R 227,27 227,27 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 35/PA del 04/05/2017 per noleggio autobus viaggio Napoli Teratro San Carlo 654,55 654,55 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.200016/17 del 04/05/2017 per SOPRALLUOGO C/O SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI MONTECILFONE 30,00 30,00 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.32 /PA del 28/04/2017 per noleggio autobus viaggio PALATA- STADIO PETACCIATO A/R 250,00 250,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.311/2017PA del 27/04/2017 ACQUISTO -REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO 600,00 600,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 62 del 28/04/2017 per acquisto Scacchiera in metallo murale. 81,15 81,15 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo Fattura n.100/MC del 21/04/2017 Rear Soc. Coop. per visita guidate Museo Nazionale del Cinema 30.03.2017 129,00 129,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC COOP (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC COOP (04560130017)
SALDO FATTURA N. 8717106102 DEL 18/04/2017 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 21,34 21,34 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 106 del 31/032017 per acquisto arredi scolastici 361,29 361,29 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 96/P30 del 30/03/2017 per acquisto n. 45 biglietti ingresso museo 216,00 216,00 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Saldo Fatt. n.30016146 del 11/04/2017 per acquisto carta copy staples A4 221,89 221,89 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 666/01 del 31/03/2017 per acquisto materiale sicurezza 109,00 109,00 08/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Pagamento fattura n. 8 del 07/04/2017 saldo viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 8.042,00 8.042,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Pagamento fattura n. 7 del 06/04/2017 saldo viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 2.155,00 2.155,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 01/04/2017 per noleggio autobus viaggio PETACCIATO+MONTECILFONE – PESCARA A/R 409,09 409,09 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fattura n. V3-21818 DEL 16/11/2016 acquisto materiale didattico 61,20 61,20 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 8717090856 DEL 30/03/2017 SPESE POSTALI GENNAIO 2017 32,38 32,38 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura N. 40PA del 28/03/2017 TONER & CO SRL per acquisto stampanti n. 2 327,87 327,87 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura V3-7847 del 23/03/2017 61,96 61,96 30/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n.2017116 del 28/03/2017 per acquisto videoproiettore 730,00 730,00 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190)
Saldo fattura V3-7535 del 21/03/2017 41,57 41,57 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe 1.096,00 548,00 28/03/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe. 1.096,00 548,00 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Pagamento fattura 116 del 25-03-2017 Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatrici 611,00 611,00 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 6 del 22/03/2017 acconto viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 2.500,00 2.500,00 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura n. 5 del 17/03/2017 acconto viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 4.500,00 4.500,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura FATTPA 1_17 del 16/03/2017 100,00 100,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt. n.V5/0006254 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di ausiliariato Febbraio 2017 1.585,50 1.585,50 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0006255 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Febbraio 2017 4.813,75 4.813,75 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo su fattura n.V3-23410 del 26/11/2016 per acquisto materiale didattico 240,70 240,70 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n.V3-23409 del 26/11/2016 e V3- 26034 DEL 14/12/2016 per acquisto materiale didattico 1.000,55 1.000,55 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V5/0004951 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Novembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004945 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Settembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004948 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Ottobre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004952 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Novembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004954 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Dicembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004946 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Settembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004949 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Ottobre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004955 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Dicembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004958 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Gennaio 2017 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004957 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Gennaio 2017 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 3 del 01/03/2017 acconto viaggio d’Istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017. 2.500,00 2.500,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura n. 189/2017PA del 28/02/2017 per rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver Pro 625,00 625,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.V3-4492 del 21/02/2017 per acquisto materiale didattico 157,95 157,95 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento quote esame Trinity alunni classi V^ S. P. Petacciato (centro n. 6777- maggio 2017) 352,00 352,00 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento quote esame Trinity alunni classi 3^ S.S.1°(centro n. 6777- maggio 2017) Liv. A2-B1 3.615,00 3.615,00 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Saldo fattura 4/11 del 21/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 20/02/2017 772,73 772,73 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
SALDO FATTURA N. 8717051697 SPESE POSTALI MAGGIO 2014 CAUSALE B=002117871705169777 62,40 62,40 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura 3/11 del 20/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 18/02/2017 772,73 772,73 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura n. 11/PA del 17/02/201 per noleggio autobus viaggio Campobasso 336,36 336,36 18/02/2017
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 522 del 09/02/2017 Materiale per alunni div.abili 193,38 193,38 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
SALDO FATTURA N. 8717041115 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 32,10 32,10 11/02/2017
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
SALDO FATTURA 10/PA VIAGGIO ROMA SENATO E VILLA GIULIA DELL’11/02/2017 1.090,91 1.090,91 11/02/2017
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura FE/2 ACQUISTO STOFFE 170,00 170,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fattura 70/2017PA Rinnovo licenza antivirus anno 2017 133,00 133,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 44/2017PA 1gb di spazio archivio conservativa + sistema automatico di conservazione sostitutiva web anno 2017 250,00 250,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 200003/17 del ACQUISTO N. 2 LIM SMART 400,00 400,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Pagamento fattura n. 8717005887 per spese postali mese di Novembre 2016 27,37 27,37 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo appendice n. 1 Polizza n. 730010/25432 assicurazione personale in servizio A.S. 2016/17 42,00 42,00 18/01/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Saldo Fatt. n. 200058/16 del 31/12/2016 per rimontaggio 3 LIM Montecilfone- Palata- San Giacomo 100,00 100,00 12/01/2017
12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. F05 del 04/01/2017 per fornitura n.2 penne LIM 207,40 207,40 12/01/2017
12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE SRL (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE SRL (08821221002)
Saldo Fatt. n.6820161220000746 del 06/12/2016 Convenzione Consip Reti Locali 5- ODA n. 3021801 del 22/06/2016 verbale di collaudo del 23/11/2016 Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14″ 13.930,37 13.930,37 29/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo Fatt. n. 763 del 14/11/2016 per acquisto targhe ed etichette per Progetto “Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14” 90,16 90,16 17/11/2016
04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Totali Numero Lotti: 132 168.516,81 167.510,81
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