Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 24.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 200018/22 del 31/05/2022 acquisto stampante OKI MC853DNCT per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 1.527,05 1.527,05 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Ordine n. 6088494 del 19/03/2021 Servizi di Telefonia e Connettività 360,00 360,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Saldo Fatt. n.P0021039 del 28/04/2022 per fornitura carta COPY RAJA A4 per la realizzazione del prog.” Apprendimento socialità A SCUOLA È PIÙ BELLO 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Avv.9707-21″ 239,40 239,40 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n. P0021134 del 05/05/2022 per fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 239,40 239,40 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 22/05 del 14/12/2022 materiale da ferramenta- Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 271,06 271,06 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n. 691/2022 dell’11/10/2022 fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-580 149,90 149,90 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 228/22 del 19-08-2022. Fornitura di targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017. CUP: E31F17000530007. CODICE ID. PROGETTO: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”. TITOLO: “TEATRANDO” 75,00 75,00 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n. 57PA del 12/05/2022 per fornitura di cartucce e tonerper l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 623,61 623,61 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fattura n. V3-32544 del 22-11-2022. Fornitura di materiale di cancelleria – Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 632,53 632,53 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. PA-B627 del 07-12-2022. Fornitura KIT etichette uso inventario 4×1,5cm su vinile ad alta adesività 125,00 125,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n.341/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 125,00 125,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.P0019786 del 18/02/2022 fornitura materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 209,76 209,76 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 296/2022 del 28/06/2022 Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/22 500,00 500,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 178/PA del 29-09-2022. Fornitura n. 2 PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65” (monitor interattivi) – Avviso pubblico AOODGEFID/40321 del 19/10/2021. (PNSD). Art.32 D.L. 41/2021 DDI Regioni Mezzogiorno 3.180,00 3.180,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. V3-6421 del 28/02/2022 per fornitura materiale didattico per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 129,55 129,55 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 134 del 20/06/2022 FORNITURA LIBRI GADGET PER AZIONE PUBBLICITARIA progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 207,36 207,36 04/07/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Saldo Fatt. n.15/02 del 13/05/2022 strumenti e accessori musicali per la realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 656,32 656,32 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo fattura n. 217 del 06-10-2022. Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017, CODICE CUP: E31F17000530007, CODICE: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”, TITOLO: “TEATRANDO” 1.918,03 1.918,03 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Saldo Fatt. n. 99 del 27-06-2022 Fornitura di gadget per l’azione pubblicitaria del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 80,34 80,34 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704)
Saldo Fatt. n. 2 del 16/06/2022 fornitura materiale di cancelleria realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. 84,76 84,76 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RONDINELLA PASQUALE (01834430702)
Aggiudicatari:
RONDINELLA PASQUALE (01834430702)
Saldo Fatt. n. 454 del 15/12/2022 fornitura di toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”,TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 299,00 299,00 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 12200619580000000115 del 11/06/2022 fornitura articoli sportivi per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 684,50 684,50 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo Fatt. n. 200019/22 del 30/06/2022 per fornitura di n. 11 MONITOR WACEBO E8M 65″ CON OPS I5 E per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 20.524,02 20.524,02 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 275 del 01/07/2022 fornitura Toner per la realizzazione del progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 358,00 358,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 21/02 del 15/06/2022 fornitura di strumenti e materiale musicale per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” 795,17 795,17 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 340/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 125,00 125,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n. 200024/22 del 31/07/2022 3 Targhe per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ 231,97 231,97 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 136PA del 05/12/2022 per fornitura toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, CUP: E33D21001380001, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 478,00 478,00 06/12/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura n. 556/PA del 30-11-2022. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 418 del 06-12-2022. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022 200,00 200,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 200054/22 del 29-11-2022. Fornitura n. 3 cavi HDMI 36,87 36,87 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fattura n. 965/E del 31-10-2022. Fornitura di attrezzature per pulizie 404,15 404,15 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 450/PA del 12-10-2022. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 258/7 del 17-10-2022. Fornitura prodotti per reintegro cassette pronto soccorso 134,63 134,63 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo fattura n. 1022258012 del 03-10-2022. spese postali Agosto 2022 25,59 25,59 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 589/2022 del 20-09-2022. Rinnovo dominio www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it – durata annuale 90,00 90,00 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 593/2022 del 20-09-2022. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo dal 05/03/2022 al 05/03/2023 1.434,43 1.434,43 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 2022-VA5-0000380 del 20-09-2022. Fornitura tavoli trapezio e sedie – Progetto PNSD-PNRR “”Didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno””” 1.761,07 1.761,07 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 557/2022 del 16/09/2022 Registro cloud – annuale Periodo 30 09 2022 – 30 09 2023 600,00 600,00 19/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 9732/FVIAC del 02-09-2022. Fornitura registri di classe 130,85 130,85 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 26 del 07-09-2022. Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2021 al 25.09.2022 2.109,68 2.109,68 08/09/2022
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
“Saldo Fatt. n. 200025/22 del 31/07/2022 fornitura di 7X CARRELLO INTRACOM TECHLY 55-100″”” 1.147,54 1.147,54 05/08/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 12PA del 01/08/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 2.256,23 2.256,23 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 1022212397 del 01/08/2022 spese postali Giugno 2022 4,95 4,95 02/08/2022
02/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 5/PA-2022 del 25/07/2022 Consulenza/formazione psicologica per insegnanti e genitori 2.572,55 2.572,55 27/07/2022
27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO PIERA (01725740706)
Aggiudicatari:
GIULIANO PIERA (01725740706)
Saldo Fatt. n. 469/2022 del 20/07/2022 per Rinnovo Antivirus Avast Premium Security durata annuale 160,00 160,00 25/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 633/E del 29/06/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 694,40 694,40 01/07/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo Fatt. n. 18/R del 01/06/2022 per saldo soggiorno sul Pollino dal 16-18 e 19-21 maggio 2022. 5.335,00 5.335,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Aggiudicatari:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Saldo Fatt. n. FATTPA 69_22 del 01/06/2022 VIAGGIO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO IN DATA 01 GIUGNO 2022 DA SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI AD ANCONA E RITORNO 790,91 790,91 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
“Saldo Fatt. n. 25 del 31/05/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato sul percorso 4,00 4.000,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Saldo Fatt. n. 1022153347 del 30/05/2022 spese postali Aprile 2022. 6,27 6,27 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
“Saldo Fatt. n. 355/2022 del 24/05/2022 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB 90,00 90,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 356/2022 del 24/05/2022 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema 150,00 150,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt. n. P0021327 del 16/05/2022 fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog.””PON Inclus. soc. e lotta al disagio 2^ Ed.Avv.4395/18 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-28″”” 214,40 214,40 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n. 478/2 del 13/05/2022 per fornitura di materiale igienico-sanitario. 82,24 82,24 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Saldo Fatt. n.8/R del 06/05/2022 ACCONTO SOCCIORNO SUL POLLINO DAL 16 AL 18 E DAL 19 AL 21 MAGGIO 1.000,00 1.000,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Aggiudicatari:
KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770)
Saldo Fatt. n. 2022BENA005003590 del 06/05/2022 Polizza ITBSTQ79751 10/02/2022 26/11/2022 assicurazione personale in servizio. 18,00 18,00 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo fattura n. 499/E del 22-04-2022 – Fornitura di mascherine FFP2 e pinze per mop 756,60 756,60 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. FPA 5/22 del 27-04-2022. Prestazioni di medico competente 800,40 800,40 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Saldo Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 128,00 128,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Acconto Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 357,14 357,14 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702)
Saldo Fattura n. 581 del 12/04/2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PETACCIATO – CAMPOCHIARO 354,55 354,55 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n.356A del 31/03/2022 per fornitura Defibrillatore Tecnoheart Plus-Kit armadietto da interno con cartello DAE e kit di rianimazione. 819,67 819,67 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
“Saldo Fatt.n. 205/2022 del 28/03/2022 Spostamento, installazione, calibratura e 90,00 90,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 00659/22 del 23/03/2022 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 140,00 140,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 95/PA del 28/02/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario 928,80 928,80 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.3PA del 09/03/2022 per fornitura materiale igienico- sanitario 947,30 947,30 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 233/E del 28/02/2022 fornitura materiale igienico-sanitario 457,26 457,26 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo Fatt. n. 1022057993 del 02/03/2022 spese postali Gennaio 2022 4,95 4,95 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 138/2022 del 01/03-2022 Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2022) 800,00 800,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V3-6122 del 24/02/2022 fornitura di materiale didattico 53,89 53,89 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 53PA del 18/02/2022 fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso 95,33 95,33 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fatt. n. 1022043463 del 18/02/2022 spese postali Dicembre 2021. 4,14 4,14 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.P0019777 del 18/02/2022 fornitura n. 2 sedie per ufficio di segreteria. 139,98 139,98 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 14/00 del 15/02/2022 fornitura mascherine FFP2 1.000,00 1.000,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt.n. 84 del 17/02/2022 N.2 COPIATORI RICOH MP2000 , ON SOSTITUZIONE PARTI DI RICambio 305,00 305,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 2022BENA005003160 del 15/02/2022 Polizza ITBSTQ79751 26/11/2021 26/11/2022 assicurazione alunni e personale in servizio. 2.700,00 2.700,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 51/PA del 14/02/2022 Rinnovo Licenza AXIOS SILVER PRO 2022 IC-MM-EE 625,00 625,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.2021-VA5-0000746 del 15/12/2021 per fornitura arredi 4.784,40 4.784,40 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 2021014471 del 27/12/2021 per fornitura libri (Ordine prot. n. 5321 del 09/12/2021) 1.797,41 1.797,41 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
Aggiudicatari:
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239)
Saldo Fatt. n. FPA 405/22 del 31/01/2022 Prestazione specialistiche di diagnostica strumentale di laboratorio 420,00 420,00 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROLAB SRL (01805010707)
Aggiudicatari:
PROLAB SRL (01805010707)
Saldo Fatt. n. V3-212, n.V3-213 e n.V3-214 del 04/01/2022 per fornitura materiale didattico 45,49 45,49 24/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Totali Numero Lotti: 82 75.522,80 79.518,80
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