Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 55/05 del 23/12/2021 per fornitura materiale di ferramenta 219,53 219,53 28/12/2021
28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt.n.248PA del 21/12/2021 per fornitura materiale igienico- sanitario 710,02 710,02 28/12/2021
28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 37/02 del 22/12/2021 fornitura accessori strumenti musicali 420,23 420,23 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 393 del 06/12/2021 prestazione dimanutenzione ordinaria anno 2121 200,00 200,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 147PA del 20/12/2021 per fornitura toner per fotocopiatrici 335,27 335,27 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
“Saldo Fatt. n. P0018654 del 16/12/2021 per fornitura materiale di cancelleria PON Inclusione sociale e integr.Avv. 4294/2017 Cod.””10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49″”” 343,50 343,50 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n.768/PA del 12/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 343,90 343,90 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. V3-30337 del 30/11/2021 per fornitura di materiale didattico 712,84 712,84 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.1021306836 del 06/12/2021 spese postali Ottobre 2021 7,42 7,42 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 000858/21 del 29/11/2021 fornitura di materiale didattico 2.160,00 2.160,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 000000002716 del 26/11/2021 polizza n.32694 appendice n. 4 6,00 6,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 95/00 del 16/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 2.668,92 2.668,92 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt. n. 731/PA del 02/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 267,99 267,99 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. 919/2021 del 08/11/2021per fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-470 256,60 256,60 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 227 del 09/11/2021 per fornitura di materiale didatticodel progetto PON FSE 2014-2020 Competenze di Base 2^Ed.Codice:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1 Titolo : CONOSCO.VIVO,SONO,FACCIO 1.344,50 1.344,50 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 713/PA del 22/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario 419,51 419,51 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.198 del 19/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario 1.410,49 1.410,49 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt.n. 340 del 18/10/2021 Riparazione copiatori MOD. RICOH MP2000 E XEROX con sostituzione ricambi 200,00 200,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.1021257444 del 13/10/2021 spese postali Agosto 2021 4,95 4,95 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 1021233357 del 20/09/2021 spese postali Luglio 2021. 16,33 16,33 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 766/2021 del 18/09/2021 per 44/15/1 Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it; 90,00 90,00 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.31/05 del 10/09/2021 per fornitura materiale ferramenta 162,76 162,76 14/09/2021
14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n.20214E22627 del 02/09/2021 acquisto registri di classe 118,00 118,00 13/09/2021
13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n. 43 del 08/09/2021 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 25.09.2020 al 25.09.2021 2.109,68 2.109,68 09/09/2021
09/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 200023/21 del 31/07/2021 Staffa + fissaggio per parete in cartongesso. 450,00 450,00 24/08/2021
24/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 1021178116 del 20/07/2021 per spese postali Maggio 2021 7,42 7,42 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n .654/2021 del 05/07/2021 per fornitura n. 13 Notebook (Trattativa diretta n.1723326 del 31/05/2021) 5.909,40 5.909,40 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n .000403/21 del 30/06/2021 fornitura materiale didattico 600,00 600,00 05/07/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.183 del 23/06/2021 per sostituzione ricambi e toner copiatori nei vari plessi scolastici. 592,00 592,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 57PA del 16/06/2021 fornitura toner 451,19 451,19 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
“Saldo Fatt. n.556/2021 del 07/06/2021 Rilascio applicazione di Istituto per dispositivi mobili per 500,00 500,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt.n.553/2021 del 07/06/2021 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori 1.434,42 1.434,42 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fatt.n.554/2021 del 07/06/2021Licenza Software per la gestione su WEB di Albo 90,00 90,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1021131124 del 31/05/2021 spese postali marzo 2021 21,11 21,11 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 78 del 27-05-2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 550,99 550,99 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n.385/PA del 18/05/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario 221,40 221,40 20/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n.527/2021 del 13/05/2021 per fornitura Rinnovo Antivirus Avast Premium Security Durata annuale 160,00 160,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 520/2021 del 15/05/2021 fornitura n. 16 Licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit 352,00 352,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.66 del 28/04/2021 per fornitura di materiale igienico-sanitario 231,15 231,15 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 1021094043 del 22-04-2021 spese postali Febbraio 2021 3,34 3,34 24/04/2021
24/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 1021073617 del 30/03/2021 per spese postali Gennaio 2021 12,37 12,37 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 01771/21 del 05/03/2021 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 140,00 140,00 06/03/2021
06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 136/2021 del 24/02/2021 per Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2021) 800,00 800,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 136/PA del 19-02-2021 acquisto di materiale igienico-sanitario. 221,40 221,40 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fattura n. 514 del 25/01/2021 polizza n.32694 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2020-21 2.730,00 2.730,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt.n.20 del 15/02/2021 aquisto materiale igienico- sanitario 687,29 687,29 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Saldo Fatt.n. 103/2021 del 130/02/2021 Realizzazione nuovo Sito Internet Istituzionale. 850,00 850,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FPA 3/21 del 02/02/2021 Prestazioni di medico competente anno2020 800,00 800,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Saldo Fatt. n. 1021014581 del 09/02/2021 spese postali Dicembre 2020. 80,21 80,21 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
“Saldo Fatt. n.FVL142 del 18/01/2021 acquisto Manuale “”Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS”” ed. 2020″ 66,54 66,54 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 14/01/2021 AXIOS SILVER PRO 2021 IC-MM-EE 625,00 625,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Totali Numero Lotti: 51 33.115,67 33.115,67
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