Consultazione gare anno 2017

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 8717394944 del 21/12/2017 spese postali novembre 2017 43,78 43,78 27/12/2017
27/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 644/EL 152,00 152,00 20/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo fattura 599/2017 PA del 13/12/2017 43,00 43,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 596/2017 PA del 13/12/2017 2.296,00 2.296,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 597/2017 PA del 13/12/2017 1.398,00 1.398,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 595/2017 PA del 13/12/2017 48,00 48,00 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 598/2017 PA del 13/12/2017 78,50 78,50 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 600/2017 PA del 13/12/2017 122,95 122,95 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura V3-28266 del 05/12/2017 178,21 178,21 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura V3-26591 del 27/11/2017 materiale didattico 414,99 414,99 15/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V5/0038983 e n.V5/0038984 del 30/11/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2017 6.058,31 6.058,31 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 433 del 04-12-2017 -FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 700,00 700,00 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura V3-25889 del 22/11/2017 229,75 229,75 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 273/01 del 04/10/2017 per fornitura materiale librario alunni S.S.1° Grado Petacciato 298,30 298,30 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709)
Saldo Fatt. n. 8717357067 del 22-11-2017 spese postali Ottobre 2017 12,02 12,02 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 08 PA del 23-11-2017 1.371,13 1.371,13 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705)
Aggiudicatari:
EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705)
Saldo Fatt. n.V3-24775 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico 145,94 145,94 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-24776 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico 326,84 326,84 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-24566 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico 225,05 225,05 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V5/0036666 e n.V5/0036667 del 31/10/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2017 6.057,93 6.057,93 18/11/2017
18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 17097/PA del 14/11/2017 acquisto soffiatore GBV 345 S11 163,11 163,11 15/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932)
Aggiudicatari:
TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932)
Saldo Fatt. n. 100372/17 del 11/11/2017 per er fornitura materiale didattico scuola primaria San Giacomo 1.800,00 1.800,00 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
SALDO FATTURA 867-PA DEL 10-11-2017 1.251,00 1.251,00 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Saldo Fatt. n. 1216016279 del 07/11/2017 12,10 12,10 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589)
Saldo Fatt. n. 02437/17 del 07/11/2017 per abb. riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola anno 2017 140,00 140,00 09/11/2017
09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO FATTURA N. 542/2017PA 607,00 607,00 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V3-24565 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico 250,79 250,79 03/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURE N. V3/21799 -V3/21800 335,36 335,36 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 518/2017PA del 24/10/2017 Rimontaggio Lim con relative prove di funzionamento 180,00 180,00 25/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1057 del 20/10/2017 sostituzione display touch screen fotocopiatrice Panasonic 300,00 300,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fatt. n. 100308/17 del 21/10/2017 per fornitura materiale didattico scuola primaria Petacciato 3.423,00 3.423,00 23/10/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fatt. n. 8717322297 del 20/10/2017 spese postali Settembre 2017 3,34 3,34 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 200029/17 del 19/10/2017 per spostamento n. 2 KIT LIM SMART S.P. Petacciato 120,00 120,00 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. 24/11 del 12/10/2017 per noleggio autobus viaggio Roma 909,09 909,09 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n. 8717292602 del 03/10/2017 spese postali Agosto 2017 32,26 32,26 05/10/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.335 del 30/09/2017 per acquisto fotocopiatrice RICOH 2018 400,00 400,00 03/10/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 0712017PA del 25/09/2017 per acquisto materiale didattico 233,90 233,90 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 8717274143 del 19/09/2017 spese postali Luglio 2017 18,92 18,92 22/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 4546 00809 del 21/09/2017 per acquisto materiale di pulizia 307,38 307,38 22/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 20 SRL (01328610686)
Aggiudicatari:
TOP 20 SRL (01328610686)
Saldo Fatt. n. 313 del 18/09/2017 pe rmanutenzione sostituzione pezzi fotocopiatori 241,00 241,00 19/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 20174E25394 del 05/09/2017 per acquisto registri 214,00 214,00 14/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 10E del 22/08/2017 per corso Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione 400,00 400,00 25/08/2017
25/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt V5/21962-V5/21963 – V5/21985-V5/21986 -V522005-V522006 del 30/06/17 meno note credito n. V5/17051-V5/17052-V5/17048-V5/17050-V5/17049 -V5/17053-V5/17054 del 23/5/17 prestazioni servizi di pulizia e di ausiliariato 11.143,65 11.143,65 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.114/PA del 05/07/2017 per acquisto toner 766,53 766,53 13/07/2017
13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. V5/0020106 – n.V5/0020102 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. 10.117,38 10.117,38 10/07/2017
10/07/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. V5/0019888 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. 3.372,46 3.372,46 06/07/2017
07/07/2017
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 79/01 del 31/05/2017 per nolo materiali e presenza tecnica per corso antincendio 360,00 360,00 05/07/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Saldo Fatt. n. 422/2017PA del 26/06/2017 per acquist PC Asus BM6820 i7 uffici segreteria 739,00 739,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 3/01 del 24/06/2017 per noleggio service full (spettacolo teatrale “Il Duce ha sempre ragione) 650,00 650,00 26/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708)
Aggiudicatari:
INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708)
Saldo fattura n. 19 E del19/06/2017 consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 2.109,68 2.109,68 22/06/2017
22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n.7 del 07/04/2017 per noleggio autobus viaggio Ancona A/R 772,73 772,73 15/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n.17/PA del 31/05/2017 per noleggio autobus viaggio Tornareccio 454,55 454,55 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. 399/2017PA del 08/06/2017 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2017 al 05/03/2018 800,00 800,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.20170043403 del 22/03/2017 Abbonamento alla Rivista trimestrale BES e DSA in classe 99,00 99,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Saldo Fatt. n. 20174E18093 del 25/05/2017 per acquisto n.5 Kit esami 170,27 170,27 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 47/PA del 04/06/2017 noleggio autobus Caramanico Terme 400,00 400,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 373/2017PA del 01/06/2017 Licenza Segreteria Cloud (Scadenza 31/12/2017) 870,00 870,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 374/2017PA del 01/06/2017 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud 0,00 90,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 375/2017PA del 01/06/2017 Pacchetto Amministrazione Trasparente 150,00 150,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 390/2017PA del 01/06/2017 Rinnovo servizi Dominio internet istitutocomprensivopetacciato.gov.it 55,00 55,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 2017000253 del 05/06/2017 BIGLIETTI ASCENSORE MOLE ANTONELLIANA 130,91 130,91 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013)
Aggiudicatari:
GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013)
Saldo Fatt V5/0009976 -V5/0009977 del 31/3/17; V5/0017047-V5/0017046 del 23/5/17 per prestazione per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo e Aprile 2017 11.043,96 11.043,96 05/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8717158580 del 29/05/2017 per spese postali Aprile 2017 -B 049217871715858034 9,90 9,90 30/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo FATTPA 5_17 del 19/05/2017 materiale per Laboratorio didattico S. P. Petacciato 245,90 245,90 19/05/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARSIFAL SOCIETà COOPERATIVA (01481420691)
Aggiudicatari:
PARSIFAL SOCIETà COOPERATIVA (01481420691)
Saldo Fatt. n. 41/PA del 12/05/2017 per noleggio autobus viaggio Fresagrandinaria A/R 300,00 300,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 37/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Alberobello – Polignano a mare 772,72 772,72 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 39/PA del 11/05/2017 per noleggio autobus viaggio FASANO A/R 745,45 745,45 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 38/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Corato 454,55 454,55 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 126 del 04/05/2017 77,05 77,05 10/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo Fatt. n. 36/PA del 05/05/2017 per noleggio autobus viaggio Petacciato- Isernia A/R 227,27 227,27 06/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 35/PA del 04/05/2017 per noleggio autobus viaggio Napoli Teratro San Carlo 654,55 654,55 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.200016/17 del 04/05/2017 per SOPRALLUOGO C/O SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI MONTECILFONE 30,00 30,00 05/05/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.32 /PA del 28/04/2017 per noleggio autobus viaggio PALATA- STADIO PETACCIATO A/R 250,00 250,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.311/2017PA del 27/04/2017 ACQUISTO -REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO 600,00 600,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 62 del 28/04/2017 per acquisto Scacchiera in metallo murale. 81,15 81,15 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo Fattura n.100/MC del 21/04/2017 Rear Soc. Coop. per visita guidate Museo Nazionale del Cinema 30.03.2017 129,00 129,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC COOP (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC COOP (04560130017)
SALDO FATTURA N. 8717106102 DEL 18/04/2017 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 21,34 21,34 19/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 106 del 31/032017 per acquisto arredi scolastici 361,29 361,29 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fatt. n. 96/P30 del 30/03/2017 per acquisto n. 45 biglietti ingresso museo 216,00 216,00 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Saldo Fatt. n.30016146 del 11/04/2017 per acquisto carta copy staples A4 221,89 221,89 12/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. 666/01 del 31/03/2017 per acquisto materiale sicurezza 109,00 109,00 08/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Pagamento fattura n. 8 del 07/04/2017 saldo viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 8.042,00 8.042,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Pagamento fattura n. 7 del 06/04/2017 saldo viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 2.155,00 2.155,00 07/04/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 01/04/2017 per noleggio autobus viaggio PETACCIATO+MONTECILFONE – PESCARA A/R 409,09 409,09 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fattura n. V3-21818 DEL 16/11/2016 acquisto materiale didattico 61,20 61,20 05/04/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 8717090856 DEL 30/03/2017 SPESE POSTALI GENNAIO 2017 32,38 32,38 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura N. 40PA del 28/03/2017 TONER & CO SRL per acquisto stampanti n. 2 327,87 327,87 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura V3-7847 del 23/03/2017 61,96 61,96 30/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n.2017116 del 28/03/2017 per acquisto videoproiettore 730,00 730,00 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190)
Saldo fattura V3-7535 del 21/03/2017 41,57 41,57 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe 1.096,00 548,00 28/03/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe. 1.096,00 548,00 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Pagamento fattura 116 del 25-03-2017 Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatrici 611,00 611,00 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 6 del 22/03/2017 acconto viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 2.500,00 2.500,00 22/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura n. 5 del 17/03/2017 acconto viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 4.500,00 4.500,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura FATTPA 1_17 del 16/03/2017 100,00 100,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt. n.V5/0006254 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di ausiliariato Febbraio 2017 1.585,50 1.585,50 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0006255 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Febbraio 2017 4.813,75 4.813,75 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo su fattura n.V3-23410 del 26/11/2016 per acquisto materiale didattico 240,70 240,70 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n.V3-23409 del 26/11/2016 e V3- 26034 DEL 14/12/2016 per acquisto materiale didattico 1.000,55 1.000,55 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V5/0004951 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Novembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004945 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Settembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004948 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Ottobre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004952 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Novembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004954 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Dicembre 2016 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004946 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Settembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004949 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Ottobre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004955 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Dicembre 2016 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004958 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Gennaio 2017 4.813,75 4.813,75 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.V5/0004957 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Gennaio 2017 1.585,50 1.585,50 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 3 del 01/03/2017 acconto viaggio d’Istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017. 2.500,00 2.500,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo fattura n. 189/2017PA del 28/02/2017 per rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver Pro 625,00 625,00 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.V3-4492 del 21/02/2017 per acquisto materiale didattico 157,95 157,95 01/03/2017
01/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento quote esame Trinity alunni classi V^ S. P. Petacciato (centro n. 6777- maggio 2017) 352,00 352,00 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento quote esame Trinity alunni classi 3^ S.S.1°(centro n. 6777- maggio 2017) Liv. A2-B1 3.615,00 3.615,00 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Saldo fattura 4/11 del 21/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 20/02/2017 772,73 772,73 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
SALDO FATTURA N. 8717051697 SPESE POSTALI MAGGIO 2014 CAUSALE B=002117871705169777 62,40 62,40 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura 3/11 del 20/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 18/02/2017 772,73 772,73 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura n. 11/PA del 17/02/201 per noleggio autobus viaggio Campobasso 336,36 336,36 18/02/2017
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 522 del 09/02/2017 Materiale per alunni div.abili 193,38 193,38 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
SALDO FATTURA N. 8717041115 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 32,10 32,10 11/02/2017
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
SALDO FATTURA 10/PA VIAGGIO ROMA SENATO E VILLA GIULIA DELL’11/02/2017 1.090,91 1.090,91 11/02/2017
11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura FE/2 ACQUISTO STOFFE 170,00 170,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fattura 70/2017PA Rinnovo licenza antivirus anno 2017 133,00 133,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 44/2017PA 1gb di spazio archivio conservativa + sistema automatico di conservazione sostitutiva web anno 2017 250,00 250,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura 200003/17 del ACQUISTO N. 2 LIM SMART 400,00 400,00 03/02/2017
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Pagamento fattura n. 8717005887 per spese postali mese di Novembre 2016 27,37 27,37 21/01/2017
21/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo appendice n. 1 Polizza n. 730010/25432 assicurazione personale in servizio A.S. 2016/17 42,00 42,00 18/01/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Saldo Fatt. n. 200058/16 del 31/12/2016 per rimontaggio 3 LIM Montecilfone- Palata- San Giacomo 100,00 100,00 12/01/2017
12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. F05 del 04/01/2017 per fornitura n.2 penne LIM 207,40 207,40 12/01/2017
12/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE SRL (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE SRL (08821221002)
Saldo Fatt. n.6820161220000746 del 06/12/2016 Convenzione Consip Reti Locali 5- ODA n. 3021801 del 22/06/2016 verbale di collaudo del 23/11/2016 Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14″ 13.930,37 13.930,37 29/12/2016
03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo Fatt. n. 763 del 14/11/2016 per acquisto targhe ed etichette per Progetto “Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14” 90,16 90,16 17/11/2016
04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Totali Numero Lotti: 132 168.516,81 167.510,81
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