Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 4 Maggio 2024)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“Saldo Fattura n. FATTPA 46_23 del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS + COND. 600,00 600,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
“Saldo Fattura n. FPA 76/23 del 14/12/2023 n. 136 biglitti per Spettacolo teatrale “”Un Natale inaspettato””” 1.236,36 1.236,36 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. 23/PA del 14/12/2023Visita guidata + Lab. Didattico presso l’Abbazia di Montecassino del 14/12/2023 300,00 300,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Aggiudicatari:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
“Saldo Fattura n. FATTPA 133_23 del 06/12/2023 TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO DA PETACCIATO A 1.800,00 1.800,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fattura n. 1023306346 de 06/12/2023 spese postali Ottobre 2023 5,49 5,49 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 350 del 15/11/2023 per PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 200,00 200,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 1023279884 del 06/11/2023 spese postali Settembre 2023 16,42 16,42 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatturna n.267/7 del 23/10/2023 per fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso. 210,09 210,09 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fattura n. 582/2023 del 20/10/2023 Registro Cloud – annuale (IC) Periodo 30/09/2023 30/09/2024 600,00 600,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo Fattura n. 585/2023 del 20/10/2023 Attivazione/rinnovo dominio.edu.it 90,00 90,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n.3746/FVIDF del 07/09/2023 per fornitura registri di classe 156,85 156,85 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.33 del 12/09/2023 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2022 al 25.09.2023 2.531,62 2.531,62 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fattura n. 1023204322 del 28/07/2023 Spese postali Giugno 2023 9,20 9,20 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 15PA del 14-07-2023. Fornitura di materiale di pulizia 1.875,76 1.875,76 17/07/2023
17/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
“Saldo fattura n. 385/2023 del 10-07-2023. Fornitura n. 8 Software licenza annuale Antivirus Avast Premium Security. 160,00 160,00 11/07/2023
11/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 302/PA del 27-06-2023. Fornitura di n. 180 pacchi da 210 asciugamani piegati a V 322,20 322,20 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fattura n. 1023178757 del 03/07/2023 Spese postali Maggio 2023 42,90 42,90 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 365/2023 del 04-06-2023. Software licenza FILMORA 12 licenza perpetua per un PC Windows 119,90 119,90 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 5/05 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta per Progetto “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022″ 115,41 115,41 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo fattura n. 2023MAN0025 del 28/06/2023. Assicurazione personale in servizio – Appendice n. 1 Polizza ITBSTR03007 30/01/2023 26/11/2023 114,00 114,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Saldo fattura n. 21 del 22-06-2023. Corso di formazione per n. 12 operatori BLSD + n.1 operatore gratuito 600,00 600,00 28/06/2023
28/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701)
Aggiudicatari:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701)
“Saldo fattura n. FT_PA33 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ 689,18 689,18 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
“Saldo fattura n. 45PA del 22-06-2023. Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022 “ 652,92 652,92 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura n. 22/01 del 23-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Roma del 31/05/2023 1.136,36 1.136,36 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694)
“Saldo fattura n. 191 del 21-06-2023. Fornitura di materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori – Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ 397,00 397,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 22 del 09/06/2023. Visita guidata e laboratorio didattico del 09/06/2023 per n. 27 alunni 540,00 540,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
“Saldo fattura n. PA 2/2023 del 13/06/2023. Fornitura n. 5 copie libro “”LA VETRINA. LA MIA ARTE””” 75,00 75,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Aggiudicatari:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
“Saldo fattura n. FPA 1/23 del 13/06/2023. Fornitura di stoffa “”vellutina”” per Progetto PON/FE “”SCACCO MATTO?””.Cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24-Avv. AOOGABMI/33956-2022″ 216,00 216,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Aggiudicatari:
PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708)
Saldo fattura n. 199/2023 del 12/06/2023. Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2022/23 500,00 500,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 260 del 08/06/2023. Servizio organizzativo per il viaggio di istruzione per n. 28 alunni + 4 docenti accompagnatori a Roma del 31 maggio 2023 428,00 428,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo Fattura n. FATTPA 79_23 del 30/05/2023 per servizio TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO IN DATA 30 MAGGIO 2023 DA PETACCIATO A SAN PAOLO DI CIVITATE FATTORIA ROVELLO E RITORNO. 436,36 436,36 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fattura n. 1023150545 del 01/06/2023 Spese postali Aprile 2023 7,65 7,65 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 18 del 31/05/2023 visita guidata del 30/05/2023 e laboratori didattici 540,00 540,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo fattura n. 2023A000007257 del 21-05-2023. Canone Office DATA 200 dal 01/03/2023 al 30/04/2023 42,45 42,45 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
“Saldo fattura n. 16/02 del 19/05/20203. Fornitura materiale didattico Progetto PON/FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022″ 104,92 104,92 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo fattura n. 15/PA del 22-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Bari e Trani del 05/05/2023 1.000,00 1.000,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
“Saldo Fattura n. P0027430 del 17/05/2023 materiale didattico per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” Avviso 33956/2022 “ 645,10 645,10 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n. 290/2023 del 17/05/2023. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo 05/03/2023 05/03/2024 1.434,43 1.434,43 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 288/2023 del 17-05-2023. Licenza Albo online con collegamento diretto con Segreteria Cloud 90,00 90,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. 289/2023 del 17-05-2023. Licenza Amministrazione Trasparente con collegamento diretto con Segreteria Cloud 150,00 150,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. F12023/174 del 10/05/2023 per servizio organizzativo per viaggio di istruzione Firenze alunni S.S. 1 Grado Petacciato- Montecilfone 5.400,00 5.400,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484)
Aggiudicatari:
VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484)
Saldo fattura n. FATTPA 62_23 dell’11-05-2023. TRANSFER ALUNNI IN DATGA 11-05-23 DA MONTECILFONE E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI A SAN MARCO IN LAMIS E RITORNO 900,00 900,00 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. FATTPA 59_23 del 08-05-2023. Transfer alunni a Cassino (Abbazia di Montecassino) e Venafro del 08/05/2023 con partenza dal plesso di Petacciato 636,36 636,36 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. FATTPA 6_23 del 04-05-2023. Servizio per la realizzazione di laboratori di archeologia per n. 32 alunni della Scuola Primaria di San Giacomo degli Schiavoni, nel periodo tra marzo e a 608,00 608,00 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo fattura n. 1023112433 del 02-05-2023. Spese postali marzo 2023 21,80 21,80 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 3 del 12/04/2023 Laboratorio didattico 500,00 500,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo fattura n. FATTPA 30_23 del 12-04-2023. Viaggio da Petacciato a San Paolo di Civitate in data 12 Aprile 2023 (Fattoria ROVELLO) 436,36 436,36 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fatt. n. 229/2023 del 06/04/2023 per fornitura di Penna per tavoletta grafica Wacom per firma grafica 49,90 49,90 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 1023096715 del 12/04/2023 Spese postali – Febbraio 2023 13,00 13,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 216/E del 28-03-2023. Fornitura attrezzature per pulizie 151,02 151,02 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 2PA del 22-02-2023. Fornitura di articoli per pulizie 281,55 281,55 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo fattura n. FATTPA 11_23 del 13-02-2023. VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONEPETACCIATO A CAMPOBASSO E RITORNO DEL 13-02-2023 454,55 454,55 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo fattura n. 30 del 14-02-2023. Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 3.155,74 3.155,74 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo fattura n. 63/PA del 10-02-2023. Fornitura asciugamani piegati a V 342,00 342,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 94/2023 del 17-02-2023. Pack Segreteria Cloud e Conservazione a norma 800,00 800,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Saldo fattura n. n. FPA 33/23 del 15-02-2023. Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”The Canterville Ghost””” 336,36 336,36 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo fattura n. 21/PA del 15-02-2023. AXIOS SILVER PRO 2023 625,00 625,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo fattura n. 31 del 14-02-2023. Corso di formazione primo soccorso 1.008,20 1.008,20 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo fattura n. 1023033268 del 06-02-2023. Spese postali – Dicembre 2022 26,91 26,91 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 1171/E del 30/12/2022 per fornitura di carta igienica MAXI JUMBO DEINK 2v J36 -360 m X 6 RT 1.039,74 1.039,74 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
“Saldo Fattura n. FPA 7/23 del 16/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Christmas in town”” del 14/12/2022″ 1.154,54 1.154,54 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. FATTPA 4_23 del 20/01/2023 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONE-PETACCIATO A CAMPOBASSO 400,00 400,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
“Saldo Fattura n. FPA 17/23 del 23/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Il cielo in soffitta”” del 294,54 294,54 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fattura n. 1023006149 del 18/01/2023 spese postali Novembre 2022 15,30 15,30 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 2023BENA005005045 del 31/01/2023 Polizza ITBSTR03007 26/11/2022 26/11/2023 assicurazione alunni e personale in servizio. 2.508,00 2.508,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964)
Totali Numero Lotti: 65 41.350,44 41.350,44
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