Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 21.01.2021
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 737,70 737,70 09/06/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 33 del 29/09/2020 per Formazione al personale in servizio in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24/07/2021. 3.797,43 3.797,43 21/07/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n.802/2020 del 07/010/2020 Corso di formazione in modalità remota tramite applicativo Meet diGoogle 483,07 483,07 07/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 720/2020 del 30/09/2020 Spese generali del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 245,90 245,90 09/06/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 295 del 22/12/2020 per acquisto materiale didattico. 889,96 889,96 24/12/2020
24/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fattura n. 31/05 del 22/12/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta 118,93 118,93 23/12/2020
23/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fattura n. FT_PA100 del 17/12/2020 per fornitura di materiale vario di ferramenta. 804,49 804,49 19/12/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fattura n. P0012258 del 15/12/2020 per fornitura di librerie Scuola dell’Infanzia di Petacciato. 347,96 347,96 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n.4919 00248 del 15/12/2020 fornitura di materiale igienico-sanitario 32,79 32,79 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 1020377952 del 14/12/2020 spese postali Agosto- Settembre 2020 43,53 43,53 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 159PA del 14/12/2020 perfornitura toner per fotocopiatori. 288,74 288,74 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fattura n. 1055/2020 del 09/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it 90,00 90,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 000502/20 del 07/12/2020 per fornitura di kit materiale didattico. 5.350,00 5.350,00 08/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fattura n. 000501/20 del 07/12/2020 fornitura materiale didattico 400,00 400,00 08/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fattura n.012/2020/PA-C del 30/11/2020 fornitura n. 21 Tab. Samsung Galaxy – n.11 Notebook ACER” PONFESR Smart class Avviso 4878/2020 Cod. “10.8.6A FESRPON-MO-2020 -10” 10.060,00 10.060,00 04/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 892/PA del 30/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario 221,40 221,40 04/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo Fatt. n. 0694/EL del 30/11/2020 fornitura materiale cassetta primo soccorso. 237,50 237,50 04/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo Fatt. n. 326 del 27/11/2020 prestazione manutenzione ordinaria fotocopiatori. 200,00 200,00 28/11/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fattura n. 4919 00234 del 25/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario 118,03 118,03 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n.4919 00231 del 23/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario 103,11 103,11 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 29/05 del 16/11/2020 fornitura dispositivi di protezione individuale collaboratori scolastici 160,66 160,66 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n.4919 00217 del 12/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario 203,16 203,16 14/11/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 874/2020 del 10/11/2020 Piattaforma per elezioni Organi collegiali su Registro Cloud. 200,00 200,00 11/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 255/VF01 del 04/11/2020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml 227,87 227,87 10/11/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 69/FE del 31/10/2020 per fornitura di materiale igienico -sanitario 118,50 118,50 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Saldo Fatt. n. V3-1090 del 30/10/2020 per fornitura libri del Progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE CODICE “10.2.2A – FSEPON-MO-2019-1” – TITOLO CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 221,81 221,81 31/10/2020
31/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA (00722360153)
Aggiudicatari:
HOEPLI SPA (00722360153)
Saldo Fatt.n. EFAT/2020/2581 del 27/102020 ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020- 2020/2021 e ABB/NTO IPERTESTO UNICO SCUOLA 2021 220,00 220,00 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fatt. n. 224/VF01 del 12/10/2020 forniturua SCALA GRAN BOBINA 2 VELI 61,97 61,97 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n. 223/VF01 del 09/102020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml 227,87 227,87 28/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
Saldo Fatt. n.219/2020/PA-B del 23/10/2020 fornitura di KIT PUBBLICITA’ COMPOSTO DA 2 TARGA IN FOREX A310MM E 30 ETICHETTE ADESIVE 57,38 57,38 27/10/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 4919 00197 del 22/10/2020 fornitura asciugoni regina 39,89 39,89 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 4919 00196 del 21/10/2020 fornitura asciugoni regina 110,66 110,66 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. FT_PA85 del 21/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) 957,60 957,60 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 176/PA del 17/10/2020 Acquisto n. 4 notebook ACER per DAD art. 120, comma 2 lettera B 1.872,00 1.872,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. 175/PA del 17/10/2020 Acquisto notebook DELL INSPIRON per DAD art. 120, comma 2 lettera A 785,00 785,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo Fatt. n. 1020292848 del 14/10/2020 spese postali Luglio 2020 62,97 62,97 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. FT_PA74 del 02/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) e VISIERA PROTETTIVA 390,20 390,20 09/10/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt.801/2020 dl 07/10/2020 per acquisto n. 20 licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD 470,00 470,00 08/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.4919 00174 del 30/09/2020 acquisto materiale igienico-sanitario 305,20 305,20 30/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 32 del 29/09/2020 per consulenza in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24.07.2020. 3.037,94 3.037,94 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 31 del 29/09/2020 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 25.09.2019 al 25.09.2020. 2.109,68 2.109,68 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 1020282839 del 30/09/2020 spese postali Giugno 2020 34,62 34,62 30/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.110 del 28/09/2020 per fornitura segnaletica covid. 938,00 938,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Saldo Fatt. n.760/2020 del 03/10/2020 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Tutti gli ordini di scuola 600,00 600,00 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 718/2020 del 30/09/2020 realizzazione del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 18.647,54 18.647,54 30/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 737,70 737,70 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 719/2020 del 30/09/2020 fornitura Targhe pubblicitarie progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI 245,90 245,90 30/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 19 del 24/09/2020 fornitura di n.20 [DLB – 850] LENOVO V145-15 AST 81 MT 4.900,00 4.900,00 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt. n. 4919 00168 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 332,36 332,36 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. FT_PA72 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 1.355,30 1.355,30 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 20204E22624 del 14/09/2020 per fornitura libretti giustifica assenze 64,60 64,60 18/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n. 20204E21497 del 07/09/2020 per fornitura registri 190,00 190,00 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n.FT_PA68 del 08/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. 1.836,00 1.836,00 10/09/2020
10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n.4919 00154 del 28/08/2020 per fornitura di materiale igienico-sanitario. 155,90 155,90 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fattura n. 680/2020 dewl 27/08/2020 per acquisto Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico. 120,00 120,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FT_PA60 del 10/08/2020 fornitura di MASCHERINA FFP2;SCHERMO PROTETTIVO L67XH75 SP4mm 629,85 629,85 11/08/2020
12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703)
Saldo Fatt. n. 111 del 22/07/2020 per fornitura materiale di cancelleria. 90,16 90,16 28/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n. 603/2020 del 14/07/2020 Fornitura alimentatore notebook H (Plesso di Montecilfone). 45,00 45,00 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 602/2020 del 14/07/2020 Riparazione presa alimentatore notebook DELL 65,00 65,00 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 568/2020 del 24/06/2020 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. 90,00 90,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 58/PA del 24-06-2020 fornitura toner e cartucce 504,19 504,19 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. 01417/20 del 24-06-2020 ABB. DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 140,00 140,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 25/PA del 12/06/2020 per manutenzione fotocopiatrice 550,00 550,00 14/06/2020
14/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fattura n. 56 del 01/06/2020 Corsi di formazione antincendio, corsi primo soccorso e corsi formazione lavoratori 3.200,00 3.200,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt. n. 135 del 01/06/2020 Riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatrici 390,00 390,00 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.145/PA-2020 del 27/05/2020 Servizio di consulenza e nomina DPO 490,00 490,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fatt. n.439/2020 del 12/05/2020 per Rinnovo Antivirus Avast Durata annuale 160,00 160,00 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.412/2020 del 12/05/2020 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori Periodo 06-03-2020 – 05 03 2021 1.434,43 1.434,43 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.409/2020 del 12/05/2020 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema è collegato a Segreteria Cloud. 150,00 150,00 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.Q0000770 del 29/04/2020per acquisto materiale di cancelleria relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 476,70 476,70 02/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt.n.8720044642 e n. 8720044643 del 03/04/2020 per spese postali Gennaio-Febbraio 2020 14,50 14,50 04/04/2020
04/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. V5/0006444 e n.V5/0006445 del 29/02/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2020 6.058,30 6.058,30 06/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. V5/0003031 e n.V5/0003032 del 31/01/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2020 6.058,31 6.058,31 04/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 1490/P del 29/02/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 163,03 163,03 03/03/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n. 1/PA del 25/02/2020 TAGLIO PIEDI BANCHI SCUOLA PRIMARIA SAN GIACOMO 360,00 360,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEPI SRL (00863510707)
Aggiudicatari:
EMMEPI SRL (00863510707)
Saldo Fatt. n. 1227 e n.1228 del 24/02/2020 FT.POL.32694 del 26/11/2019 APPENDICE N.1 -APPENDICE N.2 108,00 108,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 4546 00154 del 24/02/2020 acquisto materiale di pulizia. 22,13 22,13 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 200003/20 del 12/02/2020 per fornitura LICENZA SMART NOTEBOOK 15.1+INSTALl 25,00 25,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.1/01 del 04/02/2020 Corso di aggiornamento RLS – 8 ore. 80,00 80,00 12/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFENET SRLS (10699710967)
Aggiudicatari:
SAFENET SRLS (10699710967)
Saldo Fatt. n. 87/2020 del 05/02/2020 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud (Scadenza attuale 31/12/2020) 800,00 800,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V3-2295 del 30/01/2020 per acquisto materiale diddatico relativo al Pog.PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.1A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “TUTTI INSIEME CONNESSI” 1.437,25 1.437,25 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.F10-96 del 24/01/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” 196,72 196,72 28/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003)
Aggiudicatari:
EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003)
Saldo Fatt.n.705 del 22/01/2020 POL.N. 32694 del 26/11/2019 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2019/20 2.652,00 2.652,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n.35/PA del 15/01/2020 AXIOS SILVER PRO 2020 IC-MM-EE 625,00 625,00 16/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.12/2020 del 10/01/2020 Fornitura e installazione del seguente materiale della segreteria : n.4 RAM 4GB e SSD 240GB 520,00 520,00 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.FATTPA 6_20 del 03/01/2020 Acquisto biglietti per lo spettacolo teatrale del 18/11/2019 220,91 220,91 14/01/2020
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n. 21/PA del 30/12/2019 per visita giudata Abbazia di Montecassino 442,00 442,00 13/01/2020
13/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Aggiudicatari:
ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602)
Totali Numero Lotti: 87 94.767,30 94.767,30
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