Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale didattico 121,00 0,00 07/11/2018
14/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fattura n. 8718436167 delm 27-12-2018 per spese postali 14,50 14,50 28/12/2018
28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. FPA 9/18 del 16/12/2018 attività medico competente anno 2018. 800,00 800,00 17/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Saldo Fatt. n. 503 del 4/12/2018 Seminario di formazione Campobasso il 26/11/2018 A.A. Benedetto Fiorella 50,00 50,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Saldo fattura n. V3-26125 del 26-11-2018 155,98 155,98 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-26126 del 26-11-2018 71,20 71,20 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo POL.N.25432 del 18/10/2018 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2018/19 3.612,00 3.612,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo Fatt. n. 532/2018PA del 07/12/2018 acquisto Batteria notebook Dell S.S. 1° Grado Petacciato 90,00 90,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.0628/EL del 05/12/2018 per acquisto materiale per cassette primo soccorso 219,56 219,56 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
Saldo Fatt. n. V5/0039697 e n.V5/0039698 del 30/11/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2018 6.058,31 6.058,31 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. V3-26661 del 28-11-2018 82,36 82,36 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.3748 del 05/11/2018 acquisto libri DSA scuola dell’Infanzia 278,60 278,60 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Saldo fattura n. V3-25872 del 23-11-2018 569,84 569,84 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 8347 del 30/11/2018 200,56 200,56 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.8718394645 del 27/11/2018 spese postali Novembre 2018 17,03 17,03 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.V3-25660 del 22/11/2018 materiale didattico 41,48 41,48 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.V3-25661 del 22/11/2018 materiale didattico 88,60 88,60 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n. V3-24508 del 19/11/2018 337,19 337,19 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24506 del 19/112018 205,66 205,66 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24507 del 19/112018 195,33 195,33 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.634 del 23/11/2018 per aquisto N.6 targhe in pvc 42×30 del PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” 218,00 218,00 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Saldo Fatt. n.18/PA del 23/11/2018 e N. Credito N.1 del 28/11/2018 per acquisto T-shirt e cappellini PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” 1.435,20 1.435,20 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700)
Saldo fattura n. 184 PA DEL 22-11-2018 639,49 639,49 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fatture n. 106746/D – n.100665/G del 21/11/2018 95,33 95,33 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Saldo fattura n. 363 del 16-11-2018 200,00 200,00 22/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. V3-24080 del 13-11-2018 85,14 85,14 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-24078 V3-24077 – V3-24081 V3-24076 del 13-11-2018 293,08 293,08 21/11/2018
21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 361 del 16/11/2018 riparazione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrici 519,00 519,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. V3-23524 del 07-11-2018 18,01 18,01 15/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 03/PA del 02/10/2018 per prestazioni effettuate in qualità di medico competente anno 2017. 1.000,00 1.000,00 12/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L)
Saldo fatture n. V5/0035204 e n. V5/0035205 del 31-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2018 6.058,31 6.058,31 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. EIMM000011 DEL 06-11-2018 134,43 134,43 07/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Saldo fattura n. 100304/18 del 31/10/2018 7.798,80 7.798,80 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo fattura n. V3-22419 del 25/10/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 85,48 85,48 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-22304 del 24/10/2018 186,28 186,28 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 7767 del 31/10/2018 97,54 97,54 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo fattura n. 417 del 02-11-2018 seminario di formazione personale ata 50,00 50,00 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Saldo fattura n. V3-22305 del 24/10/2018 81,83 81,83 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.8718362063 del 30/10/2018 spese postali Settembre 2018 59,70 59,70 31/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fatture n. V5/0033606 e n. V5/0033607 del 22-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2018 6.058,31 6.058,31 29/10/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.154PA del 19/10/2018 fornitura n. 2 stampanti multifunzione 290,00 290,00 22/10/2018
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.220 del 17/10/2018 fornitura di n. 20 Scacchi 780 + 20 Scacchiere 712b 187,70 187,70 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo Fatt. n. 311 del 15/10/2018 manutenzione fotocopiatrici 384,00 384,00 16/10/2018
16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.379/2018PA del 10/10/2018 Riparazione e sostituzione alimentatore e ventola raffreddamento Videoproiettore Epson Eb S.P. Palata 310,00 310,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 403/2018PA del 10/10/2018 RINNOVO: Registro Elettronico Cloud – Ordine Scuola: Primaria e Secondaria I° Grado scrutini compresi. Piattaforma Cloud 600,00 600,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.8718328627 del 02/10/2018 spese postali Agosto 2018 64,92 64,92 03/10/2018
03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 20184E24262 del 03/09/2018 per acquisto registri di classe 236,51 236,51 10/09/2018
10/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n.8718286569 del 30/08/2018 spese postali Luglio 2018 22,60 22,60 31/08/2018
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Acconto Fatt. n. V5/0020943 del 21/07/2015 mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici ( scuole belle anno 2015) 22.399,99 8.400,00 29/08/2018
21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8718264917 del 02/08/2018 spese postali Giugno 2018 2,24 2,24 09/08/2018
09/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 8718230245 del 12/07/2018 spese postali Maggio 2018 10,92 10,92 13/07/2018
13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 06E del 10/07/2018 CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI E CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORI 1.483,61 1.483,61 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Saldo Fatt. n.335/2018PA del 05/07/2018 per Rinnovo servizi Dominio internet 55,00 55,00 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatture n. V5/0022620 – V5/0022621 del 30-06-2018 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2018 6.058,31 6.058,31 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 01870/18 del 29/06/2018 abbonamento Amministrare la scuola 2018-Dirigere la scuola 2018 140,00 140,00 30/06/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n.07E del 27/06/2018 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP. 1.658,86 1.658,86 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. V3-14991 del 26/06/2018 171,09 171,09 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 000001-2018-FEPA del 22/06/2018 corso formazione docenti 1.000,00 1.000,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S)
Aggiudicatari:
DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S)
Saldo Fatt. n. 89PA del 15/06/2018 per fornitura toner 440,56 440,56 20/06/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.18/pa del 18/06/2018 per fornitura HD 500GB HITACHI 2.5 SATA 7200RPM 40,98 40,98 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. 89 del 15/06/2018 per noleggio autobus viaggio Palata -Castelpetroso 627,27 627,27 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo Fatt. n. 24/PA del 31/05/2018 per noleggio pullman viaggio San Giacomo Petacciato Vastogirardi 454,55 454,55 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. V5/0018636 e n.V5/0018637 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Maggio 2018 6.058,31 6.058,31 08/06/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fattura n. 14PA del 17/05/2018 20,49 20,49 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. 30/PA del 31/05/2018 noleggio autobus Petacciato Palata 200,00 200,00 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 24/PA del 30/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” 2.590,00 2.590,00 31/05/2018
31/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609)
Aggiudicatari:
CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609)
Saldo fatt. n.20184E16640 del 23/05/2018 per fornitura materiale esame conclusivo S.S. 1° Grado. 259,80 259,80 29/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
Saldo Fatt. n. FE/4 del 24/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” 2.040,00 2.040,00 28/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fattura n.17 del 23-05-2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi “ 6.922,98 6.922,98 23/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723)
Aggiudicatari:
GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723)
Saldo fatt. n. FATTPA 32_18 del 18/05/2018 per noleggio autobus Petacciato Orsogna 400,00 400,00 19/05/2018
19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n.6_2018FEL del 18/05/2018 fornitura Episcopio Artograph Prismvs 196,07 196,07 19/05/2018
19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIFTY SRL (03887230278)
Aggiudicatari:
FIFTY SRL (03887230278)
Saldo Fatt. n. FATTPA 29_18 del 16/05/2018 per noleggio autobus Petacciato – Larino 380,00 380,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 270/2018PA del 17/05/2018 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud 90,00 90,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 271/2018PA del 17/05/2018 fornitura Pacchetto Amministrazione Trasparente 150,00 150,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.17/PA del 30/04/2018 per noleggio autobus viaggio Petacciato-Palata-Montecilfone-Gargano 545,45 545,45 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n. 07E/74ter del 07/05/2018 per SICILIA DAL 7 all’ 11 MAGGIO 2018. Bus GT sulla tratta Petacciato/Napoli/Sicilia Occidentale A/R. 15.660,00 15.660,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Saldo Fatt.n.60PA del 20/04/2018 per acquisto toner Progetto “Atelier Creativi” 184,41 184,41 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. V3-11366 del 09/05/2018 per acquisto materiale didattico 62,89 62,89 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 20/11 del 11/05/2018 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato dal 03 al 07 maggio 2018 sul percorso: PETACCIATO-MONTECILFONE-PALATAIGEA MARINA (A/R) 2.545,46 2.545,46 16/05/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n. V5/0014582 e n.V5/0014583 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2018 6.058,31 6.058,31 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 86 PA del 07/05/2018 acquisto libri 136,34 136,34 11/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
Saldo Fatt. n. FATTPA 23_18 del 03/05/2018 noleggio Autobus viaggio Tornareccio del 02/05/2018 380,00 380,00 05/05/2018
05/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 8718139233 del 27/04/2018 spese postali Marzo 2018 16,62 16,62 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt.n. 117/PA del 20/04/2018 per acquisto materiale sportivo 928,00 928,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
SALDO FATTURA N. 8718120781 DEL 18-04-2018 spese postali Febbraio 2018 14,38 14,38 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
IVA Fatt. n. 129 del 13/04/2018 -Copyprint 88,66 88,66 17/04/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000)
Aggiudicatari:
ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000)
Saldo Fatt. n. 129 del 13/04/2018 403,00 403,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n. 34/PA del 16/04/2018 per rinnovo licenza AXIOS SILVER PRO IC-MM-EE 625,00 625,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n. V5/0010840 e n.V5/0010841 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2018 6.058,31 6.058,31 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille 24,00 24,00 10/04/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Aggiudicatari:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille 140,00 140,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
Aggiudicatari:
STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879)
SALDO FATTURA V3-7977 DEL 30-03-2018 175,33 175,33 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA 3714/PA/2018 DEL 05-04-2018 225,17 225,17 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
SALDO FATTPA 14_18 CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 04-04-2018 545,45 545,45 06/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt. n. 183/2018PA del 27/03/2018 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2018 al 05/03/2019 800,00 800,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA 11/11 DEL 26-03-2018 noleggio autobus viaggio Campobasso 318,18 318,18 27/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura 46PA del del 21/03/2018 465,82 465,82 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA 3/PA DEL 12/03/2018 23,36 23,36 15/03/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n. V5/0001794 del 25/01/2018 servizi tesi al mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole (scuole belle 2017) 11.734,27 11.734,27 09/03/2018
09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo fatture V5-0006000 – V5-0006001 del 28/02/2018 6.058,31 6.058,31 08/03/2018
08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. FATTPA 6_18 del 27/02/2018 noleggio autobus viaggio Campobasso 218,18 218,18 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704)
Saldo Fatt.n. 8 del 26/02/2018 acquisto strumenti musicali 2.036,06 2.036,06 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n. 20/05 del 25/10/2017 144,68 144,68 24/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Aggiudicatari:
FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701)
Saldo Fatt. n. V5/0004125 e n.V5/0004126 del 15/02/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2018 6.058,31 6.058,31 24/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 113/2018PA del 14/02/2018 rinnovo lecenze antivirus 180,00 180,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 1286 del 15/02/2018 materiale didattico 11,97 11,97 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATTURA V3-3072 DEL 06-02-2018 95,39 95,39 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 07/02/2018 488,80 488,80 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
SALDO FATTURA N. 8718039522 DEL 06-02-2018 PERIODO MARZO 2017 21,22 21,22 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
SALDO FATTURA N. V3-2457 DEL 30-01-2018 MATERIALE DIDATTICO 249,44 249,44 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
SALDO FATTURA N. 30021212 DEL 06-02-2018 92,06 92,06 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 02-02-2018 VISITA DIDATTICA DAL 03 AL 07-05-2018 ( N. 35 ALUNNI) 4.900,00 4.900,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162)
Aggiudicatari:
GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162)
SALDO FATTURA N. 284 DEL 31-01-2018 MATERIALE DIDATTICO 740,23 740,23 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATTURA N. 85/2018 PA DEL 01-02-2018 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD – SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA 10GB 700,00 700,00 02/02/2018
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 3/07 del 31-01-2018 112,50 112,50 01/02/2018
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Saldo fattura n. 4/11 del 31-01-2018 TEATRO SAVOIA (CB) S.S.I°G. 29/01/2018 272,73 272,73 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fattura n. V3-1481 materiale didattico 165,29 165,29 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-1480 materiale didattico 19,18 19,18 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo POL.N.25432 del 18/10/2017 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2017/18 3.846,00 3.846,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961)
Saldo fattura n. 8718012511 del 23/01/2018 spese postali dicembre 2017 8,68 8,68 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fattura n. 24 del 23/01/2018 riparzione copiatori e sostituzione ricambi 557,00 557,00 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 30020952 del 24/01/2018 materiale di cancelleria 93,48 93,48 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fatt. n. V3-476 del 20/01/2016 materiale didattico 314,71 314,71 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. V3-477 del 10/01/2018 materiale didattico 20,92 20,92 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 117 del 18/01/2018 abbonamento notizie della scuola anni 2016-2017 340,00 340,00 20/01/2018
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fatt. n. V3-870 del 11-01-2018 acquisto materiale didattico S. P. Montecilfone 77,43 77,43 20/01/2018
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fattura n. 4PA del 15-01-2018 per acquisto toner 510,56 510,56 17/01/2018
17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fattura V3-62 del 08/01/2018 acquisto materiale didattico 97,88 97,88 16/01/2018
16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo fatture n. V5/0042524 – V5/0042525 del 31-12-2017 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2017 6.058,31 6.058,31 10/01/2018
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Totali Numero Lotti: 129 176.917,62 162.796,63
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in